這個錢當時用在哪里有證明的嗎
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉公做成了實收資本,公轉私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應收款掛賬有點多,我想把前面做實收資本、其他應收款分錄沖掉,重新把私轉公做成公司向股東借錢其他應付款,后間公轉私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
老師 之前在2019年有一筆股東轉賬的款做錯分錄了,原分錄借:銀行存款10000 貸:實收資本10000 實際上那筆錢是股東借給公司用的,現(xiàn)在已經(jīng)2022年了,該怎么調整呢?還可以調整嗎?
老師,請問2020年公司的股東私人跟銀行借款然后給公司用,但沒有做借款的分錄,現(xiàn)在2022年要公司公賬上還款給股東私人,這個怎么做分錄能平呢?
老師,請問公司在2000年固定資產改擴建,向私人借款,沒有做分錄?,F(xiàn)在2022年在公賬上還款給私人,怎么做分錄
請問下一個分錄怎么做,甲股東入股的時候有10萬打給另外一個乙股東的私卡了,當時做的分錄,借:銀行存款15萬 其他應收款--甲股東 10萬 貸;實收資本 ---乙股東 25萬;現(xiàn)在甲股東要退股20萬,公司銀行卡打給她了,要怎么做分錄,乙股東的私卡10萬都還沒收回來呢,現(xiàn)在公司又出了5萬出去了
供應商公司注銷了,我們公司還欠對方87萬,能轉給對方法人嗎?需要準備什么材料備查
甲供材,才能開3%的發(fā)票 ,是什么意思?
老師好 公司注銷需要做哪些準備
老師好,想問一下,個稅匯算清繳,年收入不到12萬可以不用匯算對不
老師我公司員工7月份漲工資,8月申報社保補交了7月社保產生了滯納金1.25元,我可以直接記到管理費用醫(yī)保的單位部分嗎
請問,建筑企業(yè)項目安全責任險及什么明細科目,分錄是什么
收到客戶a預付款,記成b客戶付的了,收入也入的b客戶,這種情況怎么調整賬務
個體戶升有限公司麻煩嗎老師,自己能去做嗎
老師,我們?yōu)槭裁匆龈鞣N結轉???跨年結轉這個好理解,比如庫存商品的數(shù)量、庫存現(xiàn)金、銀行存款等結轉到新的賬本上,承上啟下
請問老師 這個應納稅額為什么是0,銷項稅額不是比進項大嗎
大概就知道是用在了付貨款
有支付的證明 當時沒入庫 借庫存商品 貸其他應付款
就是在公賬上還款給股東 借:其他應付款 貸:銀行存款 然后寫摘要入庫商品 借:庫存商品 貸:其他應付款
老師,公司的法人是A,但是借款的股東是B,那有沒有需要,先在公賬轉錢給法人,再由法人轉給股東B呢?
不需要 直接還錢給b
好的,那就是按照上面說的做了
對的,是的,是這么做的。
老師 還有一點就是多給股東一部分利息也是這樣入賬嗎?
財務費用 做這個的
但是賬上之前沒有做借款的分錄,現(xiàn)在只是做借其他應付款 貸銀行存款
你好,不是讓你補上嗎?
有支付的證明嗎?你得有個證明,怎么證明借了你股東的錢?
沒有證明,寫個收據(jù)可以吧?那補上就是 借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款嗎?
你好,你這個金額大嗎?如果收據(jù)的話是現(xiàn)金,現(xiàn)金在一般1萬以內的。
60多萬吧,但是補不了銀行存款了
你好,不用補銀行存款,其他應付款不是嗎?
不明白老師什么意思 可以全全部分錄寫出來嗎?
借庫存商品 貸其他應付款 借其他應付款,貸銀行存款。