你圖片說的是買的時候釋放成本,你這個分錄是銷售的時候。

老師為什么在安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用產(chǎn)品時,交的稅是記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅而不是稅金及附加,而在存貨里,也是產(chǎn)品出售的分錄是借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,都是對于消費(fèi)稅而言最終的出售,為什么一個記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅一個記稅金及附加呢?
老師,銷售白酒計(jì)算消費(fèi)稅時 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 收到白酒押金時計(jì)算消費(fèi)稅 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 ,白酒押金的消費(fèi)稅是不是不用計(jì)入稅金及附加呀?
老師,我們的車船稅交重了,整個的分錄是,計(jì)提,借稅金及附加代應(yīng)交稅費(fèi),交稅時借應(yīng)交稅費(fèi)代銀存,還有個多交的稅,借應(yīng)交稅費(fèi)代銀存,收到退回的車船稅,借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi),沖銷多交的車船稅,借應(yīng)交稅費(fèi),貸稅金及附加,轉(zhuǎn)利潤,借本年利潤貸稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)紅沖的,借稅金及附加貸本年利潤,這樣對嗎?
消費(fèi)稅是價內(nèi)稅,但是銷售的時候分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅,怎么理解消費(fèi)稅計(jì)入產(chǎn)品成本了?
老師,計(jì)提稅金及附加時是:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,然后月底將稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤,在繳納稅費(fèi)時再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸銀存 是嗎
支付給農(nóng)業(yè)局的無害化處理病死豬銀行單據(jù)怎么入賬
1、留抵退稅 主要是退稅的條件是什么?2、 每次留抵額 不超2萬應(yīng)該不會存在要退稅吧?
支付以前年度的增值稅所得稅以及印花稅分錄
發(fā)現(xiàn)有一個固定資產(chǎn)累計(jì)折舊科目錯了,現(xiàn)在如何調(diào)整,如圖圈起來的數(shù)據(jù)應(yīng)在貸方
老師,請問本月在電子稅務(wù)局里面申報(bào)的社保費(fèi),是對應(yīng)的工資表里面10月份,還是11月份?
老師,24年的保險其中4月-12月員工個人承擔(dān)部分沒有計(jì)入其他應(yīng)收款,而是直接計(jì)入管理費(fèi)用-社險里了,這樣賬務(wù)上怎么進(jìn)行
法人是跑運(yùn)輸?shù)?,注冊了個體工商戶,法人就是司機(jī),能給自己開工資嗎
老師,電子章需要申請才能有嗎
老師,我們收到一張商業(yè)匯票,供應(yīng)商那邊兌不了,發(fā)起了追索。那我們還能往上追索嗎
你好老師,我是小規(guī)模前面沒有開票,12月份可以一次性開100萬嗎

