你好,你們是什么行業(yè)?具體銷售什么?
您好,老師!目前單位從采購方開來一張發(fā)票提請付款,這個發(fā)票是本月開具的??墒遣少弻暮贤?9年底簽的,而且采購合同上寫的軟件服務(wù)期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當月開具的發(fā)票對應的服務(wù)是18年到19年的服務(wù)。涉及金額很大,這種情況財務(wù)該如何處理,目前這個問題很棘手。上面領(lǐng)導意思錢肯定得付!可是我作為財務(wù)應該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解,這個可能需要改之前年度的損益??墒怯行┤苏f發(fā)票是今年開的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個服務(wù)是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)
我們每天寫這種單子有20來本。還月底細分窗口總數(shù),可以用什么財務(wù)軟件呢
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下,講的細致有耐心的請回復,謝謝。
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服,是不是要做視同銷售呀!這個邊是銷售那邊給我財務(wù)的,可以做記賬憑證附件嗎?如果按照這個樣品表來做賬,這個分錄該怎么做呢?還有就是樣品里有進口貨物是虧本的,因為視同銷售按照我們公司銷售的平均價做為視同銷售單價,所以就虧本了視同銷售,請老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷售的分錄給我可以嗎?謝謝!請寫帶有數(shù)字的分錄,多謝老師
請問老師,甲單位是加油站,承包了乙加油站,但是乙在承包期限內(nèi)提前解約了,甲收到了100萬補償,請問甲要針對這100萬的補償繳納增值稅么
老師小規(guī)模增值稅也是季度申報
以前月份記賬錯誤導致利潤表中的凈利潤累計數(shù)與科目余額表中的期末數(shù)不一致,應該怎么做分錄調(diào)成一致?
老師,會計學堂App聽課為什么老是閃退?
老師,被審計單位存在關(guān)聯(lián)方,打分不嚴謹情形,還存在供應商選擇不嚴謹這種情況,審計結(jié)論咋寫?
老師,我們原來有個一人有限公司,自然人持股 100%,現(xiàn)在想再成立一個公司,這個公司的二個股東和原來的一人公司沒有關(guān)系,然后新成立的公司投入到原來的一人公司,把百分之五十的股權(quán)稀釋給法人公司,請問這樣操作可以嗎
做賬的時候需要把優(yōu)惠金額提現(xiàn)在賬務(wù)上嗎
老師好,我單位采購冰箱,給客戶免費使用怎么做賬
你好老師,有兩個公司每個月固定還貸款,都是領(lǐng)導轉(zhuǎn)賬到對公戶,或者拿現(xiàn)金來存上,這種我做的時候都是做的其他應付款 怎么平這個余額呢
收到違約金分錄借銀行存款貸營業(yè)外收入借方紅字
鮮面條配送的老師。。。。
你好,買的財務(wù)軟件只要有庫存模塊就可以,金蝶用友管家婆都有這功能