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你好老師,我們研發(fā)的項(xiàng)目收入比費(fèi)用少,這樣影響加計(jì)扣除嗎

2022-10-18 20:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 20:26

你好,學(xué)員,不影響的

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你好,學(xué)員,不影響的
2022-10-18
您好!會計(jì)上是不影響。稅務(wù)上影響
2022-04-14
同學(xué)你好 是同一個項(xiàng)目嗎
2023-07-14
學(xué)員朋友您好,這對高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的認(rèn)定沒有影響。 高新企業(yè)申請研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時,需要提交相應(yīng)的材料和證明,例如項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、人員配置情況、費(fèi)用歸集表、研發(fā)成果報(bào)告等。這些材料和證明的準(zhǔn)備和提交過程涉及到多個環(huán)節(jié),包括研發(fā)的前期、中期和后期等多個階段。 如果企業(yè)在研發(fā)過程中存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),例如未能準(zhǔn)確識別和處理風(fēng)險(xiǎn),可能會影響到企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的優(yōu)惠。此外,如果企業(yè)的賬目不合格,還可能會被抽查并需要進(jìn)行答辯。
2023-11-30
同學(xué)你好 是的,不能加計(jì)扣除的 1、加計(jì)扣除主要是和企業(yè)所得稅聯(lián)系,內(nèi)部自主研發(fā)無形資產(chǎn)費(fèi)用化支出加計(jì)扣除50%,資本化支出形成無形資產(chǎn)的按成本150%攤銷。 2、簡單的說,就是實(shí)際支出的研發(fā)費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅的時候,可以按高于實(shí)際支出的金額(原本是150%,現(xiàn)在是175%)來計(jì)算。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是以利潤為基數(shù)計(jì)算的,而利潤=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業(yè)所得稅就會減少。
2020-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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