反映前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。 輔導(dǎo)期納稅人依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對結(jié)果通知書及明細(xì)清單注明的稽核相符的增值稅專用發(fā)票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數(shù),只填寫前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的部分。銷售類發(fā)票
老師,通行費(fèi)發(fā)票進(jìn)項稅額認(rèn)證后,在填增值稅申報表中也是填在 本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票欄嗎?謝謝
老師好 我在認(rèn)證平臺上認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票了 增值稅附列資料進(jìn)項 認(rèn)證相符的增值稅專業(yè)發(fā)票怎么是灰色的 不能填寫數(shù)據(jù)呢。
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票為什么在納稅申報時應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中?不是普通發(fā)票嗎?
老師,請問填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表時本期有進(jìn)項票也在認(rèn)證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
老師,增值稅進(jìn)項稅額明細(xì)表,認(rèn)證相符的專用發(fā)票,填寫哪些發(fā)票類型啊
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報?
老師晚上好,請問一下我們公司200萬實體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應(yīng)收賬款多了200萬,這個賬怎么平
我們是代理,客戶在美團(tuán)或者飛豬下單,我們再去根據(jù)客戶下單去下單相應(yīng)的酒店,然后掙的是中間的差價,那進(jìn)項稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請教一個問題。我有一個代賬的商業(yè)管理公司,他是一個二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)字發(fā)票開具,這個功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設(shè)稅,我怎么申報繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實收資本實繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
我的意思是除了專票還填寫別的發(fā)票種類嗎
你好,不 要的,這種情況 不要的
這個欄次主要就是填寫在增值稅發(fā)票勾選平臺上勾選認(rèn)證的專票,機(jī)動車銷售發(fā)票,通行費(fèi)電子普票,還有別的發(fā)票嗎
填在其他里邊才可以
剛才您自己回復(fù)說通行費(fèi)電子普票填寫在認(rèn)證相符的專用發(fā)票欄次中
這三個是填認(rèn)證相符的專票,上下文來看是回復(fù)其他學(xué)員的,串了。您問題是有別的發(fā)票沒