,即征即退項目的進項發(fā)票必須當月全部勾選扣掉嗎,不能抵扣

軟件產(chǎn)品收入10萬,銷項稅1.3萬,享受軟件產(chǎn)品即征即退,請問即征即退的稅額是多少
老師,怎么判斷軟件即征即退的進項,就是對應即征即退軟件產(chǎn)品銷項的進項嘛?即征即退,稅是退回來的,進項還要抵扣嘛?
老師,嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退的進項稅額怎么算?
老師,軟件企業(yè)超過3%的,增值稅即征即退,那比如本月,進項大于銷項,那是不是就不享受即征即退了?
老師,公司有軟件即征即退項目,也有一般項目,在申報增值稅的時候,也要勾選進項分攤到即征即退項目進行抵扣是么
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應付賬款的供應商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細,然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務合同類型是不是就不能享受加計扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計扣除?
請問:講義圖片中標黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會計分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補,有些差異大的怎么弄,以前報稅的資料跟下次報稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報職工個稅,關(guān)電腦了,就沒有申報信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
不能抵扣?
您好不好意思,打錯了可以可以 即征即退不同于免稅業(yè)務,是可以抵扣進項稅的.不要和免稅收入搞混淆了.增值稅即征即退,從實質(zhì)上講繳納了增值稅,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進項稅的抵扣.而免稅業(yè)務的進項稅是不予抵扣的. 即征即退,先征后退,都是你繳納了增值稅,應交增值稅=銷項稅額-進項稅額%2B進項轉(zhuǎn)出-上期留底-應納稅額減征額 在繳納時已經(jīng)抵扣過了,退的是應納增值稅不是銷項稅. 增值稅即征即退的企業(yè)實際上也是要計算繳納增值稅的,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進項稅的抵扣. 按照現(xiàn)在增值稅條例的規(guī)定,取得的增值稅發(fā)票要在開票日起的360天內(nèi)到稅務機關(guān)認證,并在認證的當月申報進項稅.申報之后作為留抵稅額,沒有期限限制,可以抵扣以后發(fā)生的銷項稅. 鑒于稅法的實施基本是以各地稅務機關(guān)的判斷為準,可以再和主管機關(guān)溝通確認.
我現(xiàn)在收到一張設備進項票,應該是軟件所需配置的硬件設備,應該是一般項目還是即征即退進項。
屬于,軟件產(chǎn)品包括計算機軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)和嵌入式軟件產(chǎn)品。嵌入式軟件產(chǎn)品是指嵌入在計算機硬件、機器設備中并隨其一并銷售,構(gòu)成計算機硬件、機器設備組成部分的軟件產(chǎn)品。
那我這個需要放在即征即退進項里,進項大,不用交稅,就不存在退稅了,對吧?
是的,是這樣子的哦哦
那我可以放在一般進項里嘛?
可以的,可以放到一半街巷里。
可以的,可以放到一般進項