同學(xué)你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
老師,上個(gè)月付了原材料貨款,材料和發(fā)票都沒(méi)有收到,只做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票和貨物,分錄怎么做
老師,付材料款時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,過(guò)了二個(gè)月才收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),付款時(shí)要怎么寫(xiě)分錄,發(fā)票回來(lái)后分錄又怎么寫(xiě)? 在金碟軟件上要怎么查詢之前付出的款,哪些發(fā)票是沒(méi)有回來(lái)的?
老師,購(gòu)買(mǎi)原材料,材料入庫(kù),款已付,發(fā)票未到怎么寫(xiě)分錄!
購(gòu)材料,已付款,已收發(fā)票,但材料還沒(méi)到,分錄要怎么做?
老師 付了材料款 沒(méi)收到發(fā)票 怎么寫(xiě)分錄
老師,我開(kāi)票時(shí)候甲方讓多開(kāi)了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開(kāi)部分收到錢(qián)退給甲方,扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金,這個(gè)付給甲方錢(qián)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬(wàn)2024年匯算清繳虧損10萬(wàn)老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢(qián)的,所得稅,如果說(shuō)年底利潤(rùn)總額是95萬(wàn)是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報(bào)要填哪幾張表格
聽(tīng)到朋友爭(zhēng)論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開(kāi)過(guò)建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開(kāi)勞務(wù)稅票是多少個(gè)點(diǎn)的呢?有限額的嗎?例如說(shuō)開(kāi)到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開(kāi)票這樣的,我聽(tīng)她們討論說(shuō)是小規(guī)模開(kāi)勞務(wù)票是3.58個(gè)點(diǎn),然后工程造價(jià)2000萬(wàn)就要轉(zhuǎn)一般納稅人開(kāi)9個(gè)點(diǎn)
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢(qián)存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個(gè)怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖,超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個(gè)人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎(jiǎng)金要繳個(gè)人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬(wàn)買(mǎi)了一筆1000萬(wàn)的債權(quán)。然后以400萬(wàn)的價(jià)格賣(mài)給了A公司。但是A公司沒(méi)有按照約定付款,只給了20萬(wàn),剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬?。?/p>
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢(qián)怎樣掛帳呢?
一直沒(méi)用過(guò)預(yù)付賬款 可以借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
下月收到 發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 對(duì)嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣可以的
老師 有的 老師怎么說(shuō)暫估入庫(kù)呢
借:庫(kù)存 貸:應(yīng)付賬款 暫估 那不是沒(méi)有提現(xiàn)到銀行存款嗎
沒(méi)有發(fā)票可以暫估的 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 這樣
直接 借:應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 不寫(xiě)暫估也可以是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)也可以的