是的,年度累計(jì)利潤(rùn)-虧損再乘以5%
老師,2021年12月份的時(shí)候利潤(rùn)總額是虧損30萬(wàn),2022年5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了20萬(wàn),2022年6月申報(bào)當(dāng)年企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損是按虧損的30萬(wàn)減除,還是匯算清繳后虧損的10萬(wàn)減除?
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補(bǔ)虧損是10萬(wàn),22年第四季度 所得稅利潤(rùn)總額虧損10萬(wàn),那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補(bǔ)的總虧損是20萬(wàn)?
老師,如果22年交了所得稅100萬(wàn),以前年度虧損400萬(wàn),如果匯算清繳的時(shí)候,是不是彌補(bǔ)虧損100萬(wàn)?這樣可以把交的100萬(wàn)所得稅退回來(lái)嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人。2025年1 月申報(bào)的 2024 年 4 季度所得稅。本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是 84811.79,彌補(bǔ)以前虧損 84811.79,最后應(yīng)納稅所得額是 0。老師,根據(jù)上述。我想問(wèn)的是在沒(méi)做匯算清繳情況下,2024 年是全年盈利84811.79?然后彌補(bǔ)虧損 84811.79,是彌補(bǔ)的做完 的 2023 年匯算清繳的可接轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額嗎?
老師,我們公司2025年第一季度有利潤(rùn),然后彌補(bǔ)了2024年的虧損,所以沒(méi)有交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2024年匯算清繳我退稅,稅務(wù)讓我少退點(diǎn)稅,然后我調(diào)了匯算清繳表2024年度就沒(méi)有彌補(bǔ)虧損了,2025年一季度又是盈利的,稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓我補(bǔ)一季度的企業(yè)所得稅
老師,我開票時(shí)候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金,這個(gè)付給甲方錢計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬(wàn)2024年匯算清繳虧損10萬(wàn)老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢的,所得稅,如果說(shuō)年底利潤(rùn)總額是95萬(wàn)是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報(bào)要填哪幾張表格
聽到朋友爭(zhēng)論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過(guò)建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個(gè)點(diǎn)的呢?有限額的嗎?例如說(shuō)開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說(shuō)是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個(gè)點(diǎn),然后工程造價(jià)2000萬(wàn)就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個(gè)點(diǎn)
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個(gè)怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖,超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個(gè)人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎(jiǎng)金要繳個(gè)人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬(wàn)買了一筆1000萬(wàn)的債權(quán)。然后以400萬(wàn)的價(jià)格賣給了A公司。但是A公司沒(méi)有按照約定付款,只給了20萬(wàn),剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬???
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
老師 47500這個(gè)數(shù)對(duì)么