同學(xué)你好 這個沒有的

老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因為很多費用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致?這個有沒有事情?
我們接了一個項目,800萬,然后對方只給我們打了500萬,我們也給他開了500萬的發(fā)票,這個項目我們是轉(zhuǎn)給a公司做的,支付給a公司600萬,a公司也給我們開了全額600萬的發(fā)票。因為我們公司還差對方200萬的發(fā)票沒開,所以沒有確認收入,a公司給我開了發(fā)票,我就計入成本了,導(dǎo)致這個季度的利潤虧損了200萬,比上一個季度數(shù)比差的有點多。這樣報報表沒事吧?
請問下老師,今年由于很多成本沒有開票所以導(dǎo)致今年公司沒有虧損,我們是小企業(yè)公司,但往年發(fā)生了虧損,這個季度要報稅,我該如何申報呢?這樣會不會要交稅呢
老師你好,我們是小規(guī)模建筑公司,現(xiàn)在就是項目成本票有100多萬,但是我們沒有開票出去,要后面才開,這樣就會導(dǎo)致我這個季度所得稅報表虧損100多萬,有沒有可以調(diào)整的嘞
老師,我們單位是建筑勞務(wù)公司 小規(guī)模的,今年到11月份已經(jīng)開出去的勞務(wù)發(fā)票有446萬了,他的成本就是個稅公司,沒有其他的成本,所有老師我想問你一下 這樣的情況成本提供到多少,才可以不繳稅?
可彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實繳,老板讓我去工商變少一點,最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報增值稅?
老師,報關(guān)單和進項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
按照你的實際數(shù)據(jù)來做就可以了 你可以先做未開票收入