同學(xué)你好 這個是負(fù)數(shù)可以
我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表不平,進項大于銷項,進項稅額在負(fù)債表里面的其他流動資產(chǎn),怎么辦,入錄沒有問題,科目也沒有問題,右邊的應(yīng)交稅費金額也不對
請問:我們9月份只有進項票沒有銷項票,所以應(yīng)付稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額借方有余額,但這個余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計算進去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進項稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
我們是一般納稅人,目前只有進項稅,沒有銷項,我看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),這個有問題嗎
老師好,請問一下,我們上個月沒有銷項稅,所以我的進項稅做到了應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅里面,但是資產(chǎn)負(fù)債表上顯示了負(fù)數(shù),是進項稅還要怎么處理嗎?
老師,請問一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)是不是沒有交的稅??? 進項10307.97,銷項3973.08,留底6344.89 資產(chǎn)負(fù)債表是-6334.89 意思是什么
市場信息收集、項目溝通及安裝工作的協(xié)助及經(jīng)紀(jì)服務(wù)”。合同是這個。經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)后面下級寫什么呢經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-服務(wù)費還是什么呢
老師我想問一下 其他公司名下的車 給我們公司用開發(fā)票的話 租賃發(fā)票不是主營能開嗎
開發(fā)線上平臺項目,支出的什么費用可以計入成本
老師甲發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)交換的分錄。我寫的原材料32。我寫的哪里不對呢
你好我們從個體戶那租賃了挖機,連挖機帶師傅一起租的,現(xiàn)在他給我們開票,開經(jīng)營租賃,對嗎
求一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
個體戶變更地址是不是只需要工商變更就行了,稅務(wù)不需要,工商變更稅務(wù)會自動變更
后面增資進來的股東對增資前的公司債人承擔(dān)責(zé)任嗎?他現(xiàn)在是公司的法定代表人兼董事長股東。
老師好,公司是提供技術(shù)研發(fā)的,這次在研發(fā)本身沒有成本,只是有因研發(fā)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費和差旅費,這次研發(fā)也有收入,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。
老師,請問如果是物業(yè)管理服務(wù),經(jīng)營范圍中有水電安裝及維修,還有銷售字樣,請問代收水電費怎么開具發(fā)票比較合適?
這個是因為我們沒有抵扣是吧,需要調(diào)整不
同學(xué)你好 對 這個不用調(diào)整
后期有銷項了,是不是就可以調(diào)了
同學(xué)你好 對的 有銷項就可以
后期怎么調(diào)整,分錄是什么樣的
同學(xué)你好 有銷項了月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后就可以了
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅