你好;? 你是一般納稅人按13%開票 繳納增值稅的? ??
一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn),符合3%減按2%政策,出售時(shí)未開發(fā)票,應(yīng)該怎么填報(bào)
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷項(xiàng)按13%開票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
公司出售使用過的固定資產(chǎn),開具發(fā)票按什么稅率開具?出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理是怎樣的?
公司出售使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)該按什么稅率開票,如果想把增值稅稅點(diǎn)所得稅也算進(jìn)去開票應(yīng)該怎么算?
如果一般納稅人的公司出售固定資產(chǎn)汽車,應(yīng)該如何開發(fā)票出去,該汽車當(dāng)時(shí)購進(jìn)來也未抵扣
小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,可以開稅率1%的專用發(fā)票嗎?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,殘保金,是不是都是安排在下半年的時(shí)候,進(jìn)行申報(bào)呀?殘保金的計(jì)算方式是什么呢?有沒有什么優(yōu)惠免稅的情況呢?謝謝
加權(quán)老師資產(chǎn)負(fù)債率的負(fù)債總額是資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債總額,資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
給工人1000塊錢意外險(xiǎn)的賠償,然后保險(xiǎn)公司把這個(gè)1000塊錢打過來了,怎么做?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅,您能說一下具體申報(bào)流程嗎?
老師,這圖中第四問能幫我解決一下嗎?
老師,請(qǐng)問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費(fèi),如果以公司的名義交讓寫個(gè)租賃合同,但是這樣的話后期會(huì)不會(huì)牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號(hào),申報(bào)期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項(xiàng)目支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,會(huì)計(jì)科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個(gè)人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)嗎?
如果想把增值稅稅點(diǎn)13%,所得稅25%也算到固定資產(chǎn)價(jià)值里面開票應(yīng)該怎么算?
?你好;? ? 那你計(jì)入里面去; 你稅費(fèi)? 還得增加的;? ??
我知道啊,就比如我把增值稅所得稅印花稅都加進(jìn)去一共150000,那我就算我交完各種稅金以后能收入15萬就好了呀。所以怎么倒推出來開票開多少?
?你好; 那你就把所有稅費(fèi)加進(jìn)去 你? ? ?銷售金額去 ; 然去開票 即可; 你把每個(gè)稅費(fèi)計(jì)算出來? %2B? ?銷售金額; 就是你的開票金額? ?
能列個(gè)公式出來?
?你好;? ? ? 稅費(fèi)每個(gè)計(jì)算的? ?按你實(shí)際? ?金額去計(jì)算即可; 總的公式? =? ?銷售金額%2B? ?每個(gè)稅費(fèi)合計(jì)金額來開? ?
老師能算一下嘛?我算下來不對(duì),比如我最后銷售收入要得到10萬,所得稅25%,印花稅萬分之三,增值稅13%,開票開多少?
?你好;? ? ? 增值稅 = 不含稅 10萬 *13% ; 附加稅 = 增值稅? *12% ; 印花稅? =萬分之五*合同金額10萬 ;企業(yè)所得稅? = 利潤(rùn) *25%? ? ? 把稅費(fèi)計(jì)算出來 %2B10萬即可。 自己? 計(jì)算下哈;? ?
老師你有算過嘛。這樣算出來不對(duì)的
?你好;? 你要吧稅費(fèi)加進(jìn)去就是這樣來算? ?