你好;? 你是一般納稅人按13%開(kāi)票 繳納增值稅的? ??
一般納稅人出售使用過(guò)的固定資產(chǎn),符合3%減按2%政策,出售時(shí)未開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該怎么填報(bào)
一般納稅人,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)按13%開(kāi)票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
公司出售使用過(guò)的固定資產(chǎn),開(kāi)具發(fā)票按什么稅率開(kāi)具?出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理是怎樣的?
公司出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)應(yīng)該按什么稅率開(kāi)票,如果想把增值稅稅點(diǎn)所得稅也算進(jìn)去開(kāi)票應(yīng)該怎么算?
如果一般納稅人的公司出售固定資產(chǎn)汽車(chē),應(yīng)該如何開(kāi)發(fā)票出去,該汽車(chē)當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)來(lái)也未抵扣
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶(hù)這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?
如果想把增值稅稅點(diǎn)13%,所得稅25%也算到固定資產(chǎn)價(jià)值里面開(kāi)票應(yīng)該怎么算?
?你好;? ? 那你計(jì)入里面去; 你稅費(fèi)? 還得增加的;? ??
我知道啊,就比如我把增值稅所得稅印花稅都加進(jìn)去一共150000,那我就算我交完各種稅金以后能收入15萬(wàn)就好了呀。所以怎么倒推出來(lái)開(kāi)票開(kāi)多少?
?你好; 那你就把所有稅費(fèi)加進(jìn)去 你? ? ?銷(xiāo)售金額去 ; 然去開(kāi)票 即可; 你把每個(gè)稅費(fèi)計(jì)算出來(lái)? %2B? ?銷(xiāo)售金額; 就是你的開(kāi)票金額? ?
能列個(gè)公式出來(lái)?
?你好;? ? ? 稅費(fèi)每個(gè)計(jì)算的? ?按你實(shí)際? ?金額去計(jì)算即可; 總的公式? =? ?銷(xiāo)售金額%2B? ?每個(gè)稅費(fèi)合計(jì)金額來(lái)開(kāi)? ?
老師能算一下嘛?我算下來(lái)不對(duì),比如我最后銷(xiāo)售收入要得到10萬(wàn),所得稅25%,印花稅萬(wàn)分之三,增值稅13%,開(kāi)票開(kāi)多少?
?你好;? ? ? 增值稅 = 不含稅 10萬(wàn) *13% ; 附加稅 = 增值稅? *12% ; 印花稅? =萬(wàn)分之五*合同金額10萬(wàn) ;企業(yè)所得稅? = 利潤(rùn) *25%? ? ? 把稅費(fèi)計(jì)算出來(lái) %2B10萬(wàn)即可。 自己? 計(jì)算下哈;? ?
老師你有算過(guò)嘛。這樣算出來(lái)不對(duì)的
?你好;? 你要吧稅費(fèi)加進(jìn)去就是這樣來(lái)算? ?