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我們建筑施工企業(yè),收到甲方一筆現(xiàn)金(合同約定支付銀行承兌匯票,當(dāng)時甲方?jīng)]有匯票,支付的現(xiàn)金,甲方扣掉一部分貼息給我們的現(xiàn)金)我們怎么做會計分錄 需要甲方給我們提供什么才可入賬

2022-10-18 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 10:07

?你好;? ? ? ? ?要有發(fā)票的 ; 你們開票出去了嗎? ?

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快賬用戶4216 追問 2022-10-18 10:08

我們開出去的建筑服務(wù)發(fā)票針對這個怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:12

?你好;? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶4216 追問 2022-10-18 10:14

不是 我說的是收到回款時

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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:16

?你好;? ?收到款? 是你收入了。 你都開票出去的哇; 你要做收入的哦??

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快賬用戶4216 追問 2022-10-18 10:19

開出去的做過了 回款時借銀行貸應(yīng)收 應(yīng)收與銀行差額記什么科目

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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:22

?你好;? ? ? ? ? ? ? ?差異 掛著借方 ; 少收款了。 走財務(wù)費用? ?

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快賬用戶4216 追問 2022-10-18 10:24

財務(wù)費用沒發(fā)票 能稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:29

?你好; 不能稅前扣除; 最終要全額調(diào)增? ?

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?你好;? ? ? ? ?要有發(fā)票的 ; 你們開票出去了嗎? ?
2022-10-18
你好了 是電子 的還是紙的票? ?
2021-04-16
你好,你這個發(fā)票已經(jīng)入賬了,已經(jīng)申報了 不能退了,讓他沖紅開負數(shù)發(fā)票來處理
2021-11-11
同學(xué)你好 這個有發(fā)票就行了?
2021-08-19
同學(xué)你好 這個直接補充就可以了 要有發(fā)票
2022-06-27
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