您好,
借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款

老師,我們收到一張票,對方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當時記賬分錄是借:管理費用。 貸其他應付款。是今年的費用,現(xiàn)在稅務局讓我們調賬補繳企業(yè)所得稅,把憑證給他們看,因為現(xiàn)在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納,我現(xiàn)在憑證該怎么做
老師,你好,今年補繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因為2019年業(yè)務已經(jīng)發(fā)生但是當時沒有開發(fā)票給客戶,我們也沒有申報,2022年才開的發(fā)票,稅務部門要求我們更正2019年的收入,補繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會計準則
老師,我們6年前做了股權轉讓,在工商做了變更,但是由于當時經(jīng)辦人員不懂,就沒有做稅務變更,所以當時也沒有交納個稅?,F(xiàn)在我們想做新的股權變更,稅務局要求我們把之前的稅補了才能做新的變更。當時的合同轉讓價簽得也很高,溢價500多萬,補稅的話要補一百多萬,這個應該怎么處理呢?
老師,我們公司做股權轉讓,然后稅局看了報表,問預收賬款為什么沒有做收入,庫存價值為什么一直沒有變,這筆預收賬款是去年6月做的,當時做的是銀存42萬7,應收賬款42萬7,一直也沒有做收入,然后庫存是去年8月做的,我們實際也沒有庫存,當時對方開了票給我們就直接入庫了,現(xiàn)在不知道怎么辦了?
2023年風險稽查時補交2021年的稅,去大廳補稅時稅務申報表上改成無票收入了,2023年我賬上沒有把2021年補做無票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應交稅費, 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補開了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請2023年多交的增值稅,把2023年補開發(fā)票的稅務申報表,變更填一筆無票收入負數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
本公司屬于物流公司,gei客戶的貨物賠償款怎么入賬
當月開了2萬多張票,如果從稅務局快速導出所有已開發(fā)票的pdf呢
老師,公司買了2022年3月買了輛車,老板在2022年把車轉到了個人名下,稅務查出2022.6月賣車9萬,車子我是2022.7月勾選的,因為老板沒說車子轉了,現(xiàn)在賬上怎么進行處理?
老師好!我是做內(nèi)賬的,今年我們變更股權時發(fā)現(xiàn)去年有收到客戶的貨款,同時庫存倒掛了,現(xiàn)在稅務局要把沒開票部分補繳稅,補繳稅金怎么做憑證呢
金融機構向個體工商戶的借款是否免征印花稅
企業(yè)未分配利潤高,但是實際賬上沒有錢,賬上的錢都用于廠房,設備的投資了,這樣需要分紅嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得稅率表有嗎?然后200萬內(nèi)的利潤是不是減半征收
公司發(fā)工資,在發(fā)工資時,賬戶沒錢了,自己公司名稱轉的錢到銀行賬戶,怎么做會計分錄
老師臨時工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國家電網(wǎng)電費怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務,怎么記賬???是老板原來先墊付的然后堆好多天公戶報銷這種的 基本上光這種支付憑證