同學你好 不存在為負數的說法
請問:一般納稅人的研發(fā)加計扣除是包括,研發(fā)支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計扣除要在每個季度進行預申報么?我接手的這家高新技術企業(yè)(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發(fā)加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應產生高新收入的無形資產攤銷,是否計入主營業(yè)務成本的項目中去?
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
我們今年是第一年申報加計扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因為稅務要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費用加計扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費用,這會導致高新研發(fā)費用不達標 現在企業(yè)在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發(fā)費用與加計扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發(fā)費用是否合格 從而引起研發(fā)費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來)
老師,現在第三季度企業(yè)所得稅申報就可以享受研發(fā)費加計扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費加計扣除后不出現多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負數,這個操作有什么影響嗎
老師我想請問一下研發(fā)費用加計扣除對企業(yè)的影響在哪幾個財務指標上體現,如果年報中研發(fā)費用加計扣除影響一欄為負值代表什么意思呢?
請教我們是物業(yè)公司,供應商開的園藝產品綠植專用發(fā)票,我是按發(fā)票金額抵扣還是按計算9%抵扣
老師,我現在發(fā)現有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產折舊,但是沒有加到賬面上,現在導致資產負債表上25年8月的固定資產凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
小微企業(yè),最新企業(yè)所得所得稅的優(yōu)惠政策?
老師,我們是一家電商企業(yè),賣茶葉的,也給一個國企代運營賣茶葉,按銷售額比例收取代運營費用,請問這種情況要增加什么經營范圍,以及怎么開票?合同要怎么簽?簽哪一類合同?另外請問這種幫他們賣需不需要辦理什么資質?
老師事業(yè)單位申報稅流程和入口跟企業(yè)一樣不,他們都有哪些稅
老師下午好!我們公司小規(guī)模電商企業(yè),每天或多或少都有抖音提現貨款,一個月大概有10萬左右,季度可以達到30萬。每月可不可以收到抖音提現款,暫時不做收入,為了不達到季度30萬,或者還有其他方式可以提供一下,謝謝老師
第一條,行業(yè)特點怎么看是什么
小規(guī)模只要季度不超過30萬普票就不交稅吧?
營業(yè)收入利潤率如何計算
統(tǒng)計營業(yè)收入時 是不是要把作廢的 和紅沖的發(fā)票都踢出來
可是我看的公司半年報上那一欄是復值誒
同學你好 這個不能是負數