你好,具體是什么原因形成的?本季度免稅稅額呢??

小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的免稅額是計(jì)入其他收入還是計(jì)入營業(yè)外收入?
我們是小規(guī)模納稅人,本季度免稅稅額計(jì)入營業(yè)外收入嗎
小規(guī)模納稅人,季度銷售額不足30萬元,開普票免收的增值稅,需要按3%稅率計(jì)入營業(yè)外收入,是嗎?
老師您好,麻煩問一下,親兄弟兩人有限責(zé)任公司,一個(gè)占股90%,一人占股10%,法律會不會承認(rèn)僅以10萬注冊資金為限承擔(dān)責(zé)任,不會因?yàn)槭怯H兄弟就承擔(dān)無限責(zé)任了吧!就是相當(dāng)于一人有限責(zé)任公司了?
關(guān)稅滯納金的逾期天數(shù)怎么算
建筑施工企業(yè),是不是等項(xiàng)目開出去發(fā)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)一部分施工成本,不是全部結(jié)完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務(wù)局怎么注銷社保業(yè)務(wù)呢
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個(gè)月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時(shí)候做,例如第三季度。在9月。還是10月,


未開票收入,沒達(dá)到小規(guī)模交稅標(biāo)準(zhǔn)
你好,那收入應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 不需要結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅啊?
我們是小規(guī)模納稅人,本季度未開票,收的的貨款我都是按照以下方法做的:借銀行存款貸方收入,銷項(xiàng)稅額。然后最后把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入對嗎
如果我直接借銀行存款貸方主營收入,那么等申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候我怎么填申報(bào)表
你好,這樣是不對的。免征增值稅的收入分錄,是 借:銀行存款?等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
未開票的也這樣做嗎
之前季度都是這么做的,沒有影響吧
你好,未開票的也這樣做。 之前季度都是這么做的(是體現(xiàn)了增值稅)?
之前季度都體現(xiàn)了增值稅,沒有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn)所以又結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。
你好,從4月份之后,你這樣處理是不對的。需要按這樣處理才是的? 借:銀行存款?等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
之前的已經(jīng)這么處理并且申報(bào)了就不用更正了吧。反正也沒少報(bào)收入。這個(gè)季度我改過來就行了吧
你好,之前錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)做調(diào)整處理才是的?
怎么改。我在這個(gè)季度改就行嗎
你好,把你之前做的分錄紅沖。然后這樣做收入分錄? 借:銀行存款?等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
我申報(bào)表怎么報(bào)呢
你好,在增值稅申報(bào)表的免稅收入欄次做相應(yīng)的填寫就是了?
為什么是4月份之后,這樣做呢
你好,因?yàn)榻衲?.1日之后,小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票是免征增值稅,之前沒有這個(gè)政策啊。
哦,那之前的那么處理是對的吧
你好,4.1日之前,小規(guī)模的收入分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅