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Q

我們是小規(guī)模納稅人,本季度免稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

2022-10-17 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 15:12

你好,具體是什么原因形成的?本季度免稅稅額呢??

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:13

未開票收入,沒達(dá)到小規(guī)模交稅標(biāo)準(zhǔn)

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:13

你好,那收入應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不需要結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅啊?

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:15

我們是小規(guī)模納稅人,本季度未開票,收的的貨款我都是按照以下方法做的:借銀行存款貸方收入,銷項(xiàng)稅額。然后最后把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:16

如果我直接借銀行存款貸方主營(yíng)收入,那么等申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候我怎么填申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:16

你好,這樣是不對(duì)的。免征增值稅的收入分錄,是 借:銀行存款?等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:16

未開票的也這樣做嗎

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:17

之前季度都是這么做的,沒有影響吧

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:21

你好,未開票的也這樣做。 之前季度都是這么做的(是體現(xiàn)了增值稅)?

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:22

之前季度都體現(xiàn)了增值稅,沒有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn)所以又結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:24

你好,從4月份之后,你這樣處理是不對(duì)的。需要按這樣處理才是的? 借:銀行存款?等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:26

之前的已經(jīng)這么處理并且申報(bào)了就不用更正了吧。反正也沒少報(bào)收入。這個(gè)季度我改過來就行了吧

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:27

你好,之前錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)做調(diào)整處理才是的?

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:28

怎么改。我在這個(gè)季度改就行嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:29

你好,把你之前做的分錄紅沖。然后這樣做收入分錄? 借:銀行存款?等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:31

我申報(bào)表怎么報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:32

你好,在增值稅申報(bào)表的免稅收入欄次做相應(yīng)的填寫就是了?

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:38

為什么是4月份之后,這樣做呢

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:39

你好,因?yàn)榻衲?.1日之后,小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票是免征增值稅,之前沒有這個(gè)政策啊。

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快賬用戶1233 追問 2022-10-17 15:51

哦,那之前的那么處理是對(duì)的吧

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:52

你好,4.1日之前,小規(guī)模的收入分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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你好,具體是什么原因形成的?本季度免稅稅額呢??
2022-10-17
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-07-08
你好,免征的增值稅在季度末月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-22
你好 你是企業(yè)的話 是不包括的。? ? ? ?
2021-05-10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021-04-21
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