你好,具體是什么原因形成的?本季度免稅稅額呢??
小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的免稅額是計(jì)入其他收入還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
我們是小規(guī)模納稅人,本季度免稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
小規(guī)模納稅人,季度銷售額不足30萬元,開普票免收的增值稅,需要按3%稅率計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是嗎?
老師,我公司才開業(yè)(一般納稅人),沒有收入,收到發(fā)票專票15000,普票30,,下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)
我們是物業(yè)公司(代收水電費(fèi)),租戶個(gè)人賬戶支付水電費(fèi)后要求開具租戶其公司抬頭的發(fā)票,她目前就提供了個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以公司名義租房合同沒有,能給她開公司抬頭發(fā)票嗎
我們公司銷售二手車開發(fā)票金與二手車市場(chǎng)開發(fā)票必須一致嗎
請(qǐng)解決以下案例,資產(chǎn)賬載1000,稅務(wù)500。負(fù)債1000,稅務(wù)500。分別調(diào)增調(diào)減多少。
老師好,一個(gè)這樣的情況,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)今年4月有一筆固定資產(chǎn)重復(fù)入賬了,然后對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)卡片明細(xì)賬已經(jīng)提取了幾個(gè)月的折舊,現(xiàn)在要沖銷之前那張重復(fù)的憑證和卡片,怎么操作?最好走沖銷,請(qǐng)老師詳細(xì)說下
現(xiàn)在開票開一次刷一次臉嗎,一般都刷誰(shuí)的?
T型賬戶中,個(gè)人所得稅、印花稅、應(yīng)交城建稅及教育費(fèi)附加全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶
老師企業(yè)清算,幾個(gè)股東想測(cè)算一下到底能分多少錢,庫(kù)存做的出售處理,交稅之后還有留抵100多萬,這個(gè)留抵應(yīng)該怎么處理啊
公司注銷注冊(cè)資本沒有實(shí)繳可以嗎
小規(guī)模,房產(chǎn)中介給個(gè)人客戶,開貸款服務(wù)費(fèi)發(fā)票600元,發(fā)票大類選什么類別,不能選金融服務(wù)吧?選現(xiàn)代服務(wù)可以嗎
未開票收入,沒達(dá)到小規(guī)模交稅標(biāo)準(zhǔn)
你好,那收入應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不需要結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅啊?
我們是小規(guī)模納稅人,本季度未開票,收的的貨款我都是按照以下方法做的:借銀行存款貸方收入,銷項(xiàng)稅額。然后最后把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
如果我直接借銀行存款貸方主營(yíng)收入,那么等申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候我怎么填申報(bào)表
你好,這樣是不對(duì)的。免征增值稅的收入分錄,是 借:銀行存款?等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
未開票的也這樣做嗎
之前季度都是這么做的,沒有影響吧
你好,未開票的也這樣做。 之前季度都是這么做的(是體現(xiàn)了增值稅)?
之前季度都體現(xiàn)了增值稅,沒有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn)所以又結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。
你好,從4月份之后,你這樣處理是不對(duì)的。需要按這樣處理才是的? 借:銀行存款?等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
之前的已經(jīng)這么處理并且申報(bào)了就不用更正了吧。反正也沒少報(bào)收入。這個(gè)季度我改過來就行了吧
你好,之前錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)做調(diào)整處理才是的?
怎么改。我在這個(gè)季度改就行嗎
你好,把你之前做的分錄紅沖。然后這樣做收入分錄? 借:銀行存款?等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我申報(bào)表怎么報(bào)呢
你好,在增值稅申報(bào)表的免稅收入欄次做相應(yīng)的填寫就是了?
為什么是4月份之后,這樣做呢
你好,因?yàn)榻衲?.1日之后,小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票是免征增值稅,之前沒有這個(gè)政策啊。
哦,那之前的那么處理是對(duì)的吧
你好,4.1日之前,小規(guī)模的收入分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅