同學(xué)你好 這個(gè)就是應(yīng)該還的錢

固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報(bào)保險(xiǎn)的不同會(huì)計(jì)分錄 修車費(fèi)用1900 保險(xiǎn)公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費(fèi)用的前提下 記在其它應(yīng)付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 2000 借:其他應(yīng)付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借:其他應(yīng)付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應(yīng)收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
物流公司一般納稅人,租別人的車,代購車輛商業(yè)保險(xiǎn),取得進(jìn)項(xiàng)專票于3月抵扣。借主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi),進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款,抵扣時(shí)財(cái)務(wù)不知道是墊付款。后來結(jié)算時(shí),保險(xiǎn)費(fèi)抵了租金,借:租賃費(fèi),貸:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)費(fèi),銀行存款。導(dǎo)致其他應(yīng)收款有余額。
老師,公司8月買了一輛轎車,款項(xiàng)一部分是賬上付款,一部分是銀行貸款,貸款2年沒有利息 ,貸款這部分是法人卡扣,買進(jìn)的憑證 借 固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款、其他應(yīng)付款-汽車貸款 ,我9月把她正常計(jì)提折舊,9月銀行賬上歸還到法人卡上歸還貸款這個(gè)怎么入賬? 借 其他應(yīng)付款-汽車貸款 貸 銀行存款這樣做嗎?
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險(xiǎn)7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當(dāng)時(shí)做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應(yīng)付款495 借:累計(jì)折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營業(yè)外收入15000 借:其他應(yīng)收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對(duì)嗎
1、掛靠車輛過戶到公司時(shí) 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 2、每年頰貫車輛折舊時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:累計(jì)折舊 3、每年收取治理費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收進(jìn) 4、每年代收養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車輛使用稅時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 5、年支付代收款項(xiàng)時(shí) 借: 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 6、若2年后該車退出公司,則 借:其他應(yīng)付款 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 老師請(qǐng)問掛靠車輛的其他應(yīng)付款是什么意思呢
老師,如果我去年打印機(jī)的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫的分錄就是: 借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:管理費(fèi) 再借:管理費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個(gè)項(xiàng)目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強(qiáng)行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬元購買了一個(gè)房產(chǎn),現(xiàn)在想賣給個(gè)人,合同房價(jià)是30萬,現(xiàn)在稅務(wù)評(píng)估是65萬,老師,我公司給個(gè)人開具的發(fā)票是按30萬開還是按65萬開。
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒有給我們利息,這筆利息是記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,員工預(yù)支3個(gè)月工資15000,那么申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候,我可以每個(gè)月按5000申報(bào)嗎?
3季度,電商稅開始還沒有申報(bào),實(shí)際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺(tái)總金額52萬,這邊申報(bào)按實(shí)際銷售金額16萬申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經(jīng)營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計(jì)提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅


老師我們是真實(shí)物流掛靠公司,購置的車輛都是按照自有資產(chǎn)處理的,購車票也在做抵扣,如果真實(shí)的掛靠的話的是不是不能抵扣呢,真實(shí)掛靠的話,行駛證用我們的公司名字嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 要用被掛靠方的名字