借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借工程施工貸預(yù)付賬款。

請(qǐng)問(wèn)房租我們先付錢還沒(méi)收到房租發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
咨詢下記賬的問(wèn)題 1.先付款還沒(méi)收到發(fā)票,付款和收到發(fā)票時(shí)分別怎么記賬 2.先收到發(fā)票未付款,付款和收到發(fā)票時(shí)怎么記賬
老師請(qǐng)問(wèn),我們支付的勞務(wù)分包款 錢已付 發(fā)票還沒(méi)收到 付錢時(shí)和收到發(fā)票時(shí)分別應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款有什么區(qū)別,我們收到對(duì)方開過(guò)來(lái)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是該做在其他應(yīng)付,,還是應(yīng)付賬款里面呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下 我們支付勞務(wù)分包費(fèi)用,沒(méi)有收到發(fā)票和收到發(fā)票的賬務(wù)處理分別是什么呀
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
老師好!這個(gè)月申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還有留底稅額是3000元,這個(gè)3000元留抵在下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣?謝謝!
老師,我司22年進(jìn)口一批ABS再生粒,有交進(jìn)口增值稅,我司一直沒(méi)有用,現(xiàn)在有國(guó)內(nèi)的公司向我司購(gòu)買,要開專票給對(duì)方公司,我們正常是可以開專票給對(duì)方的吧?整個(gè)操作沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)平臺(tái)提供給商家們,讓商家們?nèi)腭v平臺(tái),然后在平臺(tái)上賣東西。這樣我們平臺(tái)開票給商家是開多少點(diǎn)的發(fā)票?
不定項(xiàng)選擇題第一小題20000×5%=1000嗎 為啥寫的100
老師,公司電子稅務(wù)局能看到發(fā)票(普通票),估計(jì)員工開公司名字,但未報(bào)銷,有影響嗎
6月份有一筆預(yù)付賬款3750,預(yù)付賬款科目下二級(jí)科目是對(duì)方公司名稱(簡(jiǎn)稱A公司),這筆預(yù)付的賬款是軟件著作權(quán)的費(fèi)用,就是委托A公司來(lái)做的; 問(wèn)題:做這筆賬的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了公司名稱。 借:預(yù)付賬款-B公司(應(yīng)該是A公司) 貸:銀行存款 7月份取得發(fā)票 借:管理費(fèi)用-B公司 貸:預(yù)付賬款-B公司 11月份發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,現(xiàn)在還更正這筆賬嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人未開票收入超過(guò)30萬(wàn),季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表第一欄次不含稅收入是除以1.01算還是1.03
個(gè)體戶核定征收的還要做賬嗎?如果對(duì)方可以開發(fā)票給我們,我們有必要取得發(fā)票來(lái)入賬嗎?可以不要發(fā)票了嗎?
員工上班一周,給發(fā)了工資,但是沒(méi)有身份號(hào)碼申報(bào),要怎么處理,可以入賬,睡前扣除嗎


確認(rèn)收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
收入之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)了,那是不是在收到發(fā)票時(shí)就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
好,那在幾月份確認(rèn)的。
在9月初收到款時(shí)我當(dāng)時(shí)就已經(jīng)確認(rèn)收入了,付的這筆款是9月底付的
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
老師,意思就是如果已經(jīng)先確認(rèn)收入了,就先暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估的應(yīng)付賬款二級(jí)明細(xì)是寫我付款給的這個(gè)人嗎?
你好,是的,二級(jí)科目暫估。
那老師 我們項(xiàng)目分包出去給的個(gè)人,他沒(méi)法給我們開票呢,這種情況怎么辦呢
你好,正常做賬,正常做成本,就是不允許抵扣所得稅。
就是付款時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,你看什么時(shí)間確認(rèn)的收入,對(duì)應(yīng)的收入有了才能做成本,不管你們付沒(méi)付錢。
好的。 老師就是有人和我說(shuō)沒(méi)有發(fā)票的話不能做成本或者費(fèi)用 這樣算白條入賬是不對(duì)的, 確定是沒(méi)有發(fā)票也可以做成本的嗎
你好可以做的可以做。
好的,就是不允許抵扣所得稅是吧,那我做了成本后,在報(bào)稅時(shí)怎么區(qū)分哪些是有票、哪些是沒(méi)票的呢
你好,對(duì)的是的,自己?jiǎn)为?dú)記錄。
填申報(bào)表的時(shí)候呢?怎么填
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫賬載金額在三十來(lái)。
老師,那這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?還是匯算清繳時(shí)在申報(bào)
匯算清繳的時(shí)候再填寫。