借,原材料600000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅78000 貸,應(yīng)付賬款678000 借,生產(chǎn)成本300000 貸,原材料300000 借,應(yīng)付賬款678000 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用12000 銀行存款678000-12000 借,資產(chǎn)減值損失 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 (3050-1800-150)×200-400000

①某公司從大華公司購(gòu)入甲材料一批價(jià)款為600000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為78000元,材料已驗(yàn)收,貨款尚未支付;②H產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料300000元③某公司支付上項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)甲材料貨款,按購(gòu)買(mǎi)合同約定,當(dāng)日支付貨款時(shí),某公司按發(fā)票金額的2%享受現(xiàn)金折扣全部應(yīng)付金額以支票付訖④某公司庫(kù)存甲材料賬面成本為400000元其市價(jià)己嚴(yán)重下降,由于市價(jià)下跌,導(dǎo)致用甲材料生產(chǎn)的H產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格也發(fā)生相應(yīng)的下降其售從原來(lái)每件3300元,降為每件3050元,將甲材料加工成H產(chǎn)品,每件尚需投入人工及制造費(fèi)用1800元,銷(xiāo)售H產(chǎn)品估計(jì)每件銷(xiāo)售費(fèi)用150元。該批材料可以用來(lái)制造H產(chǎn)品200件,該種材料在此之前尚未計(jì)提減值準(zhǔn)備件需投入人工及制費(fèi)用180元銷(xiāo)有信計(jì)每件銷(xiāo)售費(fèi)
①某公司從大華公司購(gòu)入甲材料一批價(jià)款為600000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為78000元,材料已驗(yàn)收,貨款尚未支付;②H產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料300000元③某公司支付上項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)甲材料貨款,按購(gòu)買(mǎi)合同約定,當(dāng)日支付貨款時(shí),某公司按發(fā)票金額的2%享受現(xiàn)金折扣全部應(yīng)付金額以支票付訖④某公司庫(kù)存甲材料賬面成本為400000元其市價(jià)己嚴(yán)重下降,由于市價(jià)下跌,導(dǎo)致用甲材料生產(chǎn)的H產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格也發(fā)生相應(yīng)的下降其售從原來(lái)每件3300元,降為每件3050元,將甲材料加工成H產(chǎn)品,每件尚需投入人工及制造費(fèi)用1800元,銷(xiāo)售H產(chǎn)品估計(jì)每件銷(xiāo)售費(fèi)用150元。該批材料可以用來(lái)制造H產(chǎn)品200件,該種材料在此之前尚未計(jì)提減值準(zhǔn)備。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算
①某公司從大華公司購(gòu)入甲材料一批價(jià)款為600000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為78000元,材料已驗(yàn)收,貨款尚未支付;②H產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料300000元③某公司支付上項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)甲材料貨款,按購(gòu)買(mǎi)合同約定,當(dāng)日支付貨款時(shí),某公司按發(fā)票金額的2%享受現(xiàn)金折扣全部應(yīng)付金額以支票付訖④某公司庫(kù)存甲材料賬面成本為400000元其市價(jià)己嚴(yán)重下降,由于市價(jià)下跌,導(dǎo)致用甲材料生產(chǎn)的H產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格也發(fā)生相應(yīng)的下降其售從原來(lái)每件3300元,降為每件3050元,將甲材料加工成H產(chǎn)品,每件尚需投入人工及制造費(fèi)用1800元,銷(xiāo)售H產(chǎn)品估計(jì)每件銷(xiāo)售費(fèi)用150元。該批材料可以用來(lái)制造H產(chǎn)品200件,該種材料在此之前尚未計(jì)提減值準(zhǔn)備。問(wèn):會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算
.2×18年12月31日,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司持有的用于生產(chǎn)B產(chǎn)品的乙材料賬面成本總額為250000元,市場(chǎng)價(jià)格總額已跌至220000元。華聯(lián)公司持有的乙材料可生產(chǎn)200件B產(chǎn)品。由于乙材料市場(chǎng)價(jià)格下降,導(dǎo)致用乙材料生產(chǎn)的B產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格也發(fā)生了相應(yīng)的下降,由原來(lái)的每件3250元降為每件3050元。將乙材料加工成B產(chǎn)品,每件尚需投入人工及制造費(fèi)用1750元;銷(xiāo)售B產(chǎn)品,每件估計(jì)會(huì)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)150元。要求:請(qǐng)計(jì)算乙材料的可變現(xiàn)凈值計(jì)量并判斷是否發(fā)生減值,如發(fā)生減值請(qǐng)編制計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄
)某公司是一家制造業(yè)企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。該公司2022年12月份發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(112月1日購(gòu)進(jìn)人材料1000公斤,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款20000元,堪值稅額2600元,該材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚末支付。(2)12月10日,領(lǐng)用A材料500公斤用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,跳面成本10500元:管理部門(mén)領(lǐng)用A材料100公斤,賬面成本2100元。(3)12月31日,該公司庫(kù)存人材料賬面成本為40000元,不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為35000元,擬全部用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。將A材料加工成甲產(chǎn)品尚需投入加工費(fèi)用10000元,由于A材料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降,甲產(chǎn)品不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)總額由50000元降力40000元銷(xiāo)售甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)合計(jì)為5000元,不考慮其他因素。要求:根據(jù)以上資料做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算該公司2022年12月31日^材料應(yīng)計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備為多少并寫(xiě)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

