您好,貨款開票是5000,然后確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入1000,開4000發(fā)票是錯(cuò)誤的
一、南星公司是一般納稅人,增值稅稅率為13%,根據(jù)下列資料,作出賬務(wù)處理。1.購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅2600元,已經(jīng)入庫,開出支票付款。2.在清查時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金多于賬面余額220元,經(jīng)核查,無法查明原因。(批準(zhǔn)前和批準(zhǔn)后分別各做一筆分錄)3.銷售產(chǎn)品一批給大華公司,增值稅專用發(fā)票上價(jià)款為50000元,增值稅為6500元,尚未收款。4.收到大華公司的貨款56500元。5.應(yīng)收賬款余額為60萬元,按5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。6.向A公司訂購原材料一批,開出支票預(yù)付貨款5000元。7.收到上述材料并驗(yàn)收入庫,發(fā)票賬單上注明貨款10000元,增值稅1300元。
對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行罰款1000元,本月貨款價(jià)格5000元,準(zhǔn)備從5000元的貨款中扣除罰款1000月,以4000元的結(jié)算款為準(zhǔn)。 那貨款開票,應(yīng)該開多少錢的?應(yīng)該怎么去做賬? 比如開4000元的發(fā)票,那做賬時(shí),原材料需要按5000元做嘛?還是算抵扣原材料4000元入賬? 或者按5000元開發(fā)票,做賬時(shí),是5000原材料,1000營(yíng)業(yè)外收入,那結(jié)算款和發(fā)票不一致,應(yīng)該怎么處理?
供應(yīng)商送貨和合同有出入,開票是按照合同來開,但是合同的數(shù)量比實(shí)際送貨少42元,錢還沒付,我這個(gè)怎么做賬呢,送貨已經(jīng)入進(jìn)貨系統(tǒng)了,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付賬款,那我如果改合同和送貨單一致,發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應(yīng)商那邊不愿意重開發(fā)票
2、該企業(yè)2007年6月份發(fā)生以下各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入原材料46800元(含進(jìn)項(xiàng)增值稅6800元),材料已驗(yàn)收入庫,貨款以銀行存款支付。(2)其他單位投入資本200000元,款項(xiàng)存入銀行。(3)從銀行存款提取現(xiàn)金1000元。(4)生產(chǎn)車間向倉庫領(lǐng)用材料20000元。(5)以銀行存款購入新汽車一輛,價(jià)值150000元。(6)用銀行存款償付應(yīng)付供貨單位材料款20000元。(7)收到購貨單位前欠貨款30000元,存入銀行。(8)以銀行存款80000元?dú)w還短期借款50000元和應(yīng)付供貨單位貨款30000元。(9)收到購貨單位前欠貨款20000元,其中現(xiàn)金4000元,支票16000元存入銀行。(10)出售購入的隨時(shí)準(zhǔn)備變現(xiàn)中的股票一半,售價(jià)60000元,存入銀行。(假設(shè)企業(yè)該批股票以前賬面上的價(jià)值沒有變動(dòng))。做會(huì)計(jì)分錄
甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(加急謝)
老師,公司是做建筑服務(wù)及材料方面銷售的,如果要開票開沙,就是建筑方面用的沙,這個(gè)就是買進(jìn)來的再賣給其他公司的,這種需要許可證嗎?稅務(wù)對(duì)這個(gè)沙有什么政策嗎?
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所),總分機(jī)構(gòu)匯總納稅需要注意些什么
老師好,供貨商給我單位開打孔費(fèi)用,我單位再開給客戶,這樣可以嗎
老師,建筑業(yè)揚(yáng)塵污染補(bǔ)交之前21年至今的稅,大氣污染物當(dāng)量數(shù)怎么確定,。 排放量怎么確定,污染當(dāng)量值怎么確定,施工工期系數(shù)怎么確定
發(fā)票開錯(cuò)了,得重開,我具體怎么操作?
老師你好:發(fā)票上可以不用上傳單位嗎?
兼職工資我們這邊幫客戶申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬,還要兼職人員去代開發(fā)票回來才可以稅前扣除是吧
請(qǐng)問注冊(cè)類型是汽車服務(wù)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)汽車貼膜,請(qǐng)問開發(fā)票應(yīng)該啊幾個(gè)點(diǎn)?
郭老師,買產(chǎn)房的發(fā)票,不是套的信息嗎,如果分次開,有規(guī)定分幾次開嗎,信息分散了,怎么抵扣和報(bào)稅
涉外申報(bào)沒報(bào)過,好像都是銀行那邊申報(bào)的,那過了賬期還沒收匯的,延期收匯是銀行報(bào)還是企業(yè)申報(bào)?
那,結(jié)算款是4000,打款過去,和發(fā)票不一致,這個(gè)怎么處理?
您好,沒問題啊,確認(rèn)5000采購,1000營(yíng)業(yè)外收入
三流不一致,這沒問題嗎?
您好,這個(gè)可以用協(xié)議證明,可以的
資金流和發(fā)票流不一致
好的,謝謝
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持