你好,學(xué)員,應(yīng)付職工薪酬100×1.13
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年7月25日,讓職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空調(diào)作為福利,該批產(chǎn)品售價(jià)為8萬(wàn)元,生產(chǎn)成本為5.2萬(wàn)元,按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為1.04萬(wàn)元。不考慮其他因素,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬為 ( )萬(wàn)元。
甲公司2*19年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工集體福利。該批消費(fèi)品的成本為300萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為500萬(wàn)元,適用的增值稅稅為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。該批消費(fèi)品應(yīng)當(dāng)計(jì)人職工集體福利的金額為()。A.350萬(wàn)元B.365萬(wàn)元C.415萬(wàn)元D.615萬(wàn)元
【例1】某增值稅一般納稅人適用增值稅率13%,19年5月將外購(gòu)的原材料用于職工福利,實(shí)際成本20萬(wàn)元,計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬(wàn)元?【例2】某增值稅一般納稅人,2019年5月將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,該批產(chǎn)品成本80萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元。計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬(wàn)元?
【例1】某增值稅一般納稅人適用增值稅率13%,19年5月將外購(gòu)的原材料用于職工福利,實(shí)際成本20萬(wàn)元,計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬(wàn)元?
【例2】某增值稅一般納稅人,2019年5月將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,該批產(chǎn)品成本80萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元。計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬(wàn)元?
老師,請(qǐng)幫忙看下,這個(gè)怎么填寫?為什么我填寫好人數(shù),后面工資那欄無法填寫
老師haoq我想請(qǐng)問一下 課上周老師說:與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無關(guān)的廣告性質(zhì)的支出可以按照廣宣費(fèi)來進(jìn)行扣除。 我們學(xué)到稅前扣除的三大原則之一就是相關(guān)性,那上面寫的“與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無關(guān)”那不就是不符合“相關(guān)性”原則,好,那我的問題是:那為什么能扣除?
老師您好,公司廠房出租要交哪些稅,稅率分別是多少?小規(guī)模納稅人,謝謝老師
稅局通知企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度未備案,應(yīng)該怎么整改呢
加計(jì)抵減退的增值稅含附加稅嗎,應(yīng)該不含嗎
暫估入賬,匯算清繳之前沖回來可以嗎
老師,我想問一下!就是我以儲(chǔ)備金的形式在公司拿錢出來,開不了那么多票,對(duì)不上這數(shù),如何處理
老師,問一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過二維碼預(yù)收的肥料款項(xiàng),金額沒人基本是,20000元左右,認(rèn)識(shí)有20人左右 金額是51萬(wàn),貨物都已發(fā)出,那這個(gè)合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報(bào)和近一個(gè)月月報(bào),這個(gè)年報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報(bào)的?