您好 請問什么開的增值稅專用發(fā)票
老師,我們是一般納稅人,銷售一批貨物開出了增值稅專用發(fā)票客戶已認證抵扣,現(xiàn)客戶最后要求全部退貨,但只能按原發(fā)票的90%開出紅字信息表給我們,這樣的是可以的嗎?
你好,老師,我想問一下,我們是'IT行業(yè),就是開那種打印機租賃費,然后2022.4.1開始增值稅專票要求開3%的稅率,但是我這邊全部開的1%稅率,并且客戶那邊還抵扣付款了,要找他們退回來重新開嗎,有沒有影響。目前還沒客戶說有問題的。
老師:請問一下,客戶付款由承兌改為電匯支付后,要扣利息費用,那部分客戶開了增值稅專用發(fā)票我們能正常抵扣嗎?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會計分錄
老師,當(dāng)時我們辦公租房押金審計做了壞賬計提:借信用減值損失貸壞賬準備,現(xiàn)在房不租了,押金也全額給退回來了,當(dāng)時做的壞賬分錄怎么寫呢
老師,請教一下,沒有申請過專利的外購的代研發(fā)的軟件模塊可以入無形資產(chǎn)嗎?謝謝老師。
請問老師,老板從銀行購買黃金,開了公司抬頭的發(fā)票,怎么入賬?
老師好,公司做減資一般多久可以做成功呢?
能不能幫忙理下這里的關(guān)系?保證人和被保證人有什么區(qū)別?題中是誰?丙公司可以向誰追索?最晚付款期限和提示承兌期限?
老師好,咨詢下我們公司銷售提成表后面附上的發(fā)票是各種餐費、加油的發(fā)票,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險?如果可以的話我做賬是直接對應(yīng)發(fā)票入費用嗎?
你好,請問當(dāng)月進項大于銷項,改如何做會計分錄?
老師,建筑行業(yè)的轉(zhuǎn)包項目開票可以不交稅的嗎,有財務(wù)說這是轉(zhuǎn)包項目沒有產(chǎn)值可以不交稅是這樣的嗎
老師,給對方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號碼,還是打單位結(jié)算卡上面號碼,請告訴我正確答案
小規(guī)模 房租收入 從租計稅 房產(chǎn)稅幾個點還有減半政策嘛
扣的利息部分 比如按1%扣 90萬 扣了1%就是9000的利息 客戶開具了金融服務(wù)*利息 6%的稅率 這樣的專票我們能正常抵扣嗎?
利息的專票稅額不可以抵扣的
哦哦哦 好的 那現(xiàn)在抵扣了只能做進項稅轉(zhuǎn)出哦?
是的 抵扣過了就要做進項稅額轉(zhuǎn)出