你好,你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?

老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不一致,原因是我資產(chǎn)負(fù)債表貸方的應(yīng)付利潤(rùn)有余額,這樣是正常的嗎? 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)-805,利潤(rùn)表金額-735,相差剛好是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付利潤(rùn)余額70
老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)相差金額為:27581.91元 相差的金額正好是未分配利潤(rùn)的借方余額:27581.91元,這是什么原因
老師,請(qǐng)問試算平衡表不平,但是資產(chǎn)負(fù)債表平的且利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的金額也是對(duì)得上的,這個(gè)不平是為啥呀?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本月合計(jì)金額,這個(gè)是啥原因呢
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車場(chǎng)是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊(cè)時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請(qǐng)問可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級(jí)提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對(duì)申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒做無(wú)票收入


老師結(jié)轉(zhuǎn)啦,結(jié)轉(zhuǎn)后不平
截圖科目余額表看一下的。
已發(fā)過(guò)去
同學(xué),你哪里結(jié)轉(zhuǎn)損益啦?你的損益類科目都有余額
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
之前平呢,就這次不平啦
你看一下你這個(gè)憑證審核過(guò)帳了嗎。
這會(huì)平啦
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。