同學,你好 借:管理費用-辦公費 500 貸:庫存現金 500
1.1月4,管理部購買辦公用品500元,以現金支付 2.償還貨款,通過工行轉賬支付,轉賬支票Z001 3.1月16日,生產產品領用甲材料10000元 分別做會計分錄
管理部門購買辦公用品500元,以現金支付(會計分錄。)
老師 假如購買辦公用品支付2000元,有500押金,會計分錄怎么寫呢
3.5日,以現金支付購買廠部辦公用品款500元。怎么寫會計分錄
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老師,以前賬目發(fā)現錯誤,借:銀行存款,貸:管理費用,請問如何調整呢
怎么查詢員工在本單位交了幾個月的社保
殘疾人保證金認定有效期從2025.01.01日起,2024年12月30日完成的稅務報到,所以2024年無需申報殘保金是吧?
老師 從其他代賬公司接手過來新公司的賬 對方只提供了科目余額表 不給8月的報表 我直接錄入期初余額以及發(fā)生額 之后怎么核對對不對呀
企業(yè)有未分配利潤,現在造廠房,如何把未分配利潤結轉到廠房,會計分錄如何做
上個月銀字憑證做錯,本月沖紅重做 紅沖7月憑證1號 銀行存款是貸方紅字的 更正 這個摘要怎么寫比較好
殘疾人就業(yè)保障金人數超過30的規(guī)定是什么。怎么交的
你好,計提增值稅價稅如何記賬
老師,你好!有限公司八月份開電費發(fā)票給個人的時候開成了專票,需要九月份紅沖重開么?
老師你好,注銷一般納稅人流程怎樣的?有具體的注銷流程嗎