借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款
我公司以前的食堂賬是在公司賬上來,然后今年領(lǐng)導(dǎo)讓我們從公司賬分出來設(shè)立單獨(dú)一套食堂賬,但是這套食堂賬是不對(duì)外的,食堂賬上沒銀行存款這個(gè)科目,都是從公司賬上用銀行付款給供應(yīng)商,而且員工沖飯卡也有我們公司下的分公司員工沖值也是沖100增100,以前都是各分公司直接打給我們公司賬戶上,現(xiàn)在食堂賬分開了,各分公司打給我的沖值錢我怎么在食堂什么賬上做?各分公司肯定是打給我們公司賬上不打給食堂賬的,這種情況我怎么處理賬務(wù)?
集團(tuán)公司有個(gè)酒店管理公司,分設(shè)一個(gè)食堂,食堂工作人員外包給外部單位,勞務(wù)費(fèi)直接打給對(duì)方單位,對(duì)方單位給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這塊賬務(wù)怎么處理
集團(tuán)公司下面有個(gè)酒店管理公司,分設(shè)了一個(gè)職工食堂,食堂發(fā)生的采購跟各分子公司吃飯刷的錢賬務(wù)怎么處理
集團(tuán)下職工食堂單獨(dú)設(shè)立的賬套以前是跟母公司編制合并報(bào)表的,7月份開始劃分給一個(gè)酒店管理的分子公司,這個(gè)分子公司跟職工食堂兩個(gè)合并報(bào)表怎么編制,抵消怎么抵消(收入都在職工食堂包廂,酒店是在建沒投入使用,往來只有稅金)
我們是酒店管理公司,有一個(gè)賬套,然后職工食堂有一個(gè)賬套(這個(gè)職工食堂不是分子公司沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,應(yīng)該算一個(gè)部門,但是賬套單獨(dú)核算),現(xiàn)在合并報(bào)表抵消分錄怎么編制啊(收入是在職工食堂賬套做賬,稅金轉(zhuǎn)到了酒店管理賬套,兩個(gè)賬套往來只有稅金)
老師好,像這種公司辦下來一年了,也沒開對(duì)公戶,也不發(fā)工資,每個(gè)月工資薪金怎么報(bào),怎么做帳
申報(bào)個(gè)稅里面允許抵扣的商業(yè)保險(xiǎn)是什么
老師業(yè)務(wù)4這里的租賃稅率不應(yīng)該是5%為什么會(huì)是9%
老師寫試算平衡表里的銀行存款科目的,本期發(fā)生額,是借方減貸方=期末余額嗎?
請(qǐng)問老師要開建筑安裝費(fèi)發(fā)票,異地安裝的,要填跨區(qū)域備案表,這個(gè)備案怎么申請(qǐng)要預(yù)繳稅款嗎?
老師,您好!微信轉(zhuǎn)材料費(fèi)修理費(fèi)能做帳嗎
老師你好,我們有個(gè)項(xiàng)目是勞務(wù),備注是不是應(yīng)該寫清勞務(wù)發(fā)生地和項(xiàng)目名稱
老師,您好,我想問下,非法人單位指的是什么單位呢?
農(nóng)民工給發(fā)工資,計(jì)提個(gè)所,但是沒有上社保,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不是說9月份以后社保需要強(qiáng)制繳納嗎?
請(qǐng)問老師沒有申報(bào)的獎(jiǎng)金,發(fā)給了個(gè)人,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
收款沖福利費(fèi),余額在分子公司間按用餐人數(shù)分?jǐn)偂?
老師就是這個(gè)食堂還有單獨(dú)的包廂,各分子公司在這些包廂招待外部單位,我們開發(fā)票給分子公司這一塊發(fā)生的收入支出是計(jì)入主營(yíng)收入跟成本嗎
可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
老師就是包廂這一塊的采購跟收入就計(jì)入收入成本是吧,不跟食堂那樣處理吧
是的沒錯(cuò), 是這樣的