同學(xué)你好 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,過節(jié)公司買了很多錢的禮品送客戶和送員工,取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以給公司抵扣嗎?
公司為推廣新品牌購(gòu)買禮品送給客戶,取得禮品發(fā)票后如何入賬?
公司是小規(guī)模納稅人,為了宣傳新品牌購(gòu)買了一批禮品,比如背包雨傘這種,用來(lái)贈(zèng)送潛在客戶。員工先墊付了采購(gòu)款,后面拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷。收到發(fā)票應(yīng)該如何入賬?
公司是一般納稅人購(gòu)買禮品,比如購(gòu)買手機(jī)用于送給客戶的,取得了專用發(fā)票,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?具體會(huì)計(jì)分錄是
公司是一般納稅人,購(gòu)買禮品用于送給客戶,比如購(gòu)買電腦等產(chǎn)品,取得了增值稅專用發(fā)票,該怎么做賬呢,具體會(huì)計(jì)分錄是?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說(shuō)把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說(shuō)把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
我們是小規(guī)模納稅人
同學(xué)你好 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品
把應(yīng)交稅費(fèi)去掉即可