你好!可以直接計入銷售費用廣宣費
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因為目前大部分走的私賬沒有進公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進項發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪庵W(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項票。物流走的國際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個的報關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個情況,我們是小規(guī)模納稅人
(4)6日,采購員王開欲去市五金公司購買小五金(低值易耗品),填寫“銀行本票申請書”,交銀行簽發(fā)銀行本票,面額為400元。(5)10日,采購員王開從市五金公司購入小五金批,貨款共計380元,銀行本票多余額20元退回現(xiàn)金。小五金已入庫。(6)12日,采購員張立回廠,報銷從南京儀表廠購買儀表的貨款和運費共計4500元,商品已驗收入庫。(7)15日,銀行轉(zhuǎn)來余款收賬通知,金額500元,系本月4日簽發(fā)的銀行匯票使用后的余額。(8)17日,采購員王信回廠,購進A商品一批,貨款共計19000元,已驗收入庫。同日,銀行通知,采購專戶余額1000元也已劃回本廠結(jié)算戶。(9)20日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票,付給市文化用品公司購辦公用品款810元。(10)20日,出售電視機25臺,貨款56500元(含稅),收到轉(zhuǎn)賬支票,隨即到開戶銀行辦妥了進賬手續(xù)。(11)30日,對庫存現(xiàn)金進行清點,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺50元。經(jīng)查是由出納員小王工作失誤造成的,應(yīng)由其賠償。
公司是小規(guī)模納稅人,為了宣傳新品牌購買了一批禮品,比如背包雨傘這種,用來贈送潛在客戶。員工先墊付了采購款,后面拿發(fā)票來報銷。收到發(fā)票應(yīng)該如何入賬?
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
老師,公司多扣了職工的個稅,應(yīng)交個人所得稅這個科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒法返還了,怎么記賬呢?
材料采購期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個月的期末余額都0
一次性支付五個月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當(dāng)季度的印花稅和所得稅忘記計提了,而且已經(jīng)申報了,可以在次月計提么?
對公賬戶里面沒錢,法人和股東往對公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請問出口退稅一般什么時候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當(dāng)月一起做有沒有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務(wù)局說我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說明,請問怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費,稅費等。我們公司一年增值稅稅負(fù)率才一個點不到!今天老板說以后想讓公司少交點稅,意思比如收取合作方1萬的稅費,我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅定,要多開些進項票來抵銷項。實現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
郭老師,問一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實這個余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
這個可以稅前抵扣嗎?
您好,按比例在企業(yè)所得稅前抵扣