你好,生產(chǎn)辦公用的可以的。

老師你好,公司租的廠房,對(duì)方開的是專票,租金和管理費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,你好!我公司租住房作辦公室,請(qǐng)問物業(yè)管理費(fèi)開專票,可以抵扣嗎?
老師,開回的物業(yè)管理費(fèi)的專票可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎?是租公司辦公室。
老師,我們公司租酒店的套房作為辦公室,酒店給我們開的住宿服務(wù)專票,我們可以用作房租的費(fèi)用來抵扣嗎?
請(qǐng)問老師:租的辦公室是個(gè)人住房,租賃合同注明了水電費(fèi),物業(yè)費(fèi)是由承租方承擔(dān),承租方繳款后開出的發(fā)票是房東個(gè)人名字,那么可以計(jì)入管理費(fèi)用稅前扣除嗎
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)

