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你好老師,我7月份收到已經(jīng)開具的未抵扣退回的一月份專票,并開具了紅字發(fā)票,為什么稅務(wù)系統(tǒng)申報的時候,沒有體現(xiàn)留抵稅額?,F(xiàn)在都申報9月份的,還是沒有出現(xiàn) 7.8都是0申報,現(xiàn)在申報9月的,怎么申報才能帶出留抵稅額 是一般納稅人

2022-10-13 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 19:17

你好,沒有認證抵扣的話,不顯示的

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快賬用戶9333 追問 2022-10-13 19:39

但是留抵稅額那里是0,納稅申報時,我是需要填寫退貨金額的負數(shù)嗎?這幾月沒開票,所以都是0

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齊紅老師 解答 2022-10-13 19:46

但是留抵稅額那里是0,納稅申報時,我是需要填寫退貨金額的負數(shù)嗎?這幾月沒開票,所以都是0 不用寫負數(shù)的

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快賬用戶9333 追問 2022-10-13 19:57

那我申報還是0申報嗎?0申報,留抵稅額為什么沒有出來呀?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 20:16

這個退稅需要跟專管員確認的

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你好,沒有認證抵扣的話,不顯示的
2022-10-13
你好,對正常應(yīng)該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
2022-05-31
你好 你要看購買方是否有認證抵扣。 如果購買方認證了 就需要購買方開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖才行的
2020-09-07
這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了,不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
2020-10-05
同學你好 嗯 按照沖減后的收入申報
2022-10-21
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