你好,沒有認證抵扣的話,不顯示的
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方沒有開負數發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
老師我在六月份代開的專票作廢了,當時申報6月份的申報表時,系統(tǒng)帶出的附加稅退稅金額是錯誤的(圖1),我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額(圖2),退稅金額在8余份已經申請退稅了,現在在申報9月份報表時,本年累計金額23行城建稅怎么還是-9.79
你好老師,我7月份收到已經開具的未抵扣退回的一月份專票,并開具了紅字發(fā)票,為什么稅務系統(tǒng)申報的時候,沒有體現留抵稅額?,F在都申報9月份的,還是沒有出現 7.8都是0申報,現在申報9月的,怎么申報才能帶出留抵稅額 是一般納稅人
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數據嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務,管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結轉嗎?
請問海關年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現在股權轉讓,資產負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現在轉讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉出嗎? 主要依據是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
但是留抵稅額那里是0,納稅申報時,我是需要填寫退貨金額的負數嗎?這幾月沒開票,所以都是0
但是留抵稅額那里是0,納稅申報時,我是需要填寫退貨金額的負數嗎?這幾月沒開票,所以都是0 不用寫負數的
那我申報還是0申報嗎?0申報,留抵稅額為什么沒有出來呀?
這個退稅需要跟專管員確認的