同學(xué)你好 有利潤(rùn)就要交的

小規(guī)模納稅人 本季度10月到12月購(gòu)進(jìn)60萬(wàn)貨物普通發(fā)票 。已經(jīng)開(kāi)出去29萬(wàn)收入普通發(fā)票 ,增值稅免征 ,剩下的下個(gè)季度開(kāi)具 請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)60萬(wàn)成本 本年沒(méi)用完 還有部分收入發(fā)票 準(zhǔn)備明年開(kāi)具 明年的企業(yè)所得稅就沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票了 企業(yè)所得稅怎么交
小規(guī)模納稅人,買葡萄酒白酒,一個(gè)季度開(kāi)普通票2萬(wàn),人工工資3萬(wàn),但是一直沒(méi)有采購(gòu)進(jìn)貨發(fā)票。需要交納所得稅嗎? 還是按稅負(fù)交一些所得稅
甲企業(yè)是位于某縣城的酒廠,為增值稅一般納稅人。2022年10月甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批葡萄酒,出口地離岸價(jià)格88萬(wàn)元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)8萬(wàn)元,海關(guān)開(kāi)具了進(jìn)口增值稅專用繳款書;(2)從乙酒廠購(gòu)進(jìn)糧食白酒4噸,專用發(fā)票上注明每噸不含稅價(jià)1.5萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)白酒全部生產(chǎn)領(lǐng)用,勾兌38度白酒8噸并直接出售,取得不含稅收入38萬(wàn)元;(3)委托某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)生產(chǎn)10噸糧食白酒,甲企業(yè)提供原材料成本35萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6.18萬(wàn)元(含稅),收回后封存入庫(kù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專用發(fā)票;(4)本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒200噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,且每噸收取包裝箱押金226元,約定半年期限歸還;(5)酒廠將進(jìn)口的葡萄酒的80%用于生產(chǎn)高檔葡萄酒,當(dāng)月銷售高檔葡萄酒取得不含稅銷售額500萬(wàn)元;(國(guó)家規(guī)定糧食白酒的成本利潤(rùn)率為10%,進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅稅率為50%,葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)根據(jù)以上資料計(jì)算:(1)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅;(2)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅◇(3甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加之和。
甲企業(yè)是位于某縣城的酒廠,為增值稅一般納稅人。2022年10月甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批葡萄酒,出口地離岸價(jià)格88萬(wàn)元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)8萬(wàn)元,海關(guān)開(kāi)具了進(jìn)口增值稅專用繳款書;(2)從乙酒廠購(gòu)進(jìn)糧食白酒4噸,專用發(fā)票上注明每噸不含稅價(jià)1.5萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)白酒全部生產(chǎn)領(lǐng)用,勾兌38度白酒8噸并直接出售,取得不含稅收入38萬(wàn)元;(3)委托某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)生產(chǎn)10噸糧食白酒,甲企業(yè)提供原材料成本35萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6.18萬(wàn)元(含稅),收回后封存入庫(kù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專用發(fā)票;(4)本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒200噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,且每噸收取包裝箱押金226元,約定半年期限歸還;(5)酒廠將進(jìn)口的葡萄酒的80%用于生產(chǎn)高檔葡萄酒,當(dāng)月銷售高檔葡萄酒取得不含稅銷售額500萬(wàn)元;(國(guó)家規(guī)定糧食白酒的成本利潤(rùn)率為10%,進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅稅率為50%,葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)根據(jù)以上資料計(jì)算:(1)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅;(2)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅◇(3甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加之和。老師,拜托了,盡快
甲企業(yè)是位于某縣城的酒廠,為增值稅一般納稅人。2022年10月甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批葡萄酒,出口地離岸價(jià)格88萬(wàn)元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)8萬(wàn)元,海關(guān)開(kāi)具了進(jìn)口增值稅專用繳款書;(2)從乙酒廠購(gòu)進(jìn)糧食白酒4噸,專用發(fā)票上注明每噸不含稅價(jià)1.5萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)白酒全部生產(chǎn)領(lǐng)用,勾兌38度白酒8噸并直接出售,取得不含稅收入38萬(wàn)元;(3)委托某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)生產(chǎn)10噸糧食白酒,甲企業(yè)提供原材料成本35萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6.18萬(wàn)元(含稅),收回后封存入庫(kù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專用發(fā)票;(4)本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒200噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,且每噸收取包裝箱押金226元,約定半年期限歸還;(5)酒廠將進(jìn)口的葡萄酒的80%用于生產(chǎn)高檔葡萄酒,當(dāng)月銷售高檔葡萄酒取得不含稅銷售額500萬(wàn)元;(國(guó)家規(guī)定糧食白酒的成本利潤(rùn)率為10%,進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅稅率為50%,葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)根據(jù)以上資料計(jì)算:(1)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅;(2)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅◇(3甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加之和。老師,拜托了,題目是全的
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

