你好,借 管理費用-辦公費:280元,貸銀行存軟:280元,借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280元貸 管理費用280元,是這樣做的嗎
稅控盤的服務費我在五月份的時候付了款耶做了付款的分錄,但是我在10月份才抵扣我十月份應該怎么做分錄
老師你好,付金稅盤費用280元,當月做分錄的時候做了抵扣,但是月初繳稅的時候沒有抵扣,這個應該怎么做分錄。
老師 買稅控盤技術服務費的時候 做 分錄是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:現(xiàn)金280 現(xiàn)在抵扣了 應該怎么做分錄
老師,稅盤維護費,收到發(fā)票的時候做到管理費用了,這個月抵扣280元的時候,是不是再做沖管理費用的分錄呢
老師,稅盤維護費280元繳納的時候是 借:管理費用280 待:銀行存款280 全額抵扣的時候怎么做分錄?
有一家公司要注銷,但是他有留抵 10000 多,客戶要開票正好把這留抵金額開票出來,這樣清稅有問題么?
老師采購固定資產(chǎn)進項稅暫時不認證抵扣 做賬時 借 固定資產(chǎn) 進項稅 貸銀行存款 要是下個月認證的話怎么做賬務處理
2x20年3月1日,甲公司因違反環(huán)保的相關法規(guī)被處罰270萬元,列人其他應付款。根據(jù)稅法的相關規(guī)定,該罰款不得進行稅前抵扣。2x20年12月31日甲公司已經(jīng)支付了200萬元的罰款。不考慮其他因素,2x20年12月31日其他應付款的暫時性差異是(·)萬元。
工會里面的收入情況和資金情況這個怎么填寫
甲公司2023年發(fā)生利息費用50萬元,實現(xiàn)凈利潤120萬元。2024年度發(fā)生利息費用 70萬元,另發(fā)生資本化的利息支出30萬元,實現(xiàn)凈利潤150萬元。若該公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮其他因素,則該公司2024年已獲利息倍數(shù)比2023 年()。 A. 降低 0.34 B.降低 1.2 C.降低 1.5 D.增加0.08 這個題目怎么做
老師好,我們公司營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本520萬元,但是我們賬上實質(zhì)出資款645萬元,這個多的出資款125萬元能轉出來當借股東款嗎?沒有交過印花稅的
老師好,請問異地預繳的企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
我現(xiàn)在只做內(nèi)賬是不是不需要做那些記賬憑證裝訂不用財務軟件記賬了吧,就收好那些報銷的還有各種單據(jù)就行了 然后記好每天的收入支出臺賬就可以了
您好我問一下一般情況下一個運輸部只有一個車輛,能不能讓出租房多寫幾個車輛租給我們運輸部
6月購買電磁爐99元, 借:銷售費用 貸:銀行存款 7月退款,銀行收到99元退款怎么做賬
是的,但是繳稅的時候沒有扣除這個280元
那就放著。下次再抵扣、。
不用沖紅是吧
您好,不要沖紅。的同學
好的,謝謝
不客氣,祝您工作順利