你好!你5月做了什么分錄。
稅控盤的服務(wù)費(fèi)我在五月份的時(shí)候付了款耶做了付款的分錄,但是我在10月份才抵扣我十月份應(yīng)該怎么做分錄
老師,我們9月份收到一張房租增值稅發(fā)票,但是房租應(yīng)該是在10月份付,但是我現(xiàn)在做9月份的賬,需要抵扣這張進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我9月份的分錄怎么做?
老師,我10月份的時(shí)候多記了一筆分錄,11月的時(shí)候我在打款金額里減去了10月份多打的款,但是只是賬上這么記,并沒有把月份多記的款給他。1月我把錢轉(zhuǎn)給她了,我這個(gè)月的分錄怎么做啊
老師,他們12月份開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報(bào)1月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)12月的時(shí)候做的分錄是:借:庫(kù)存商品、進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,請(qǐng)問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢?謝謝
老師,3月份開的增值稅專用發(fā)票,在三月份已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在7月份付款的時(shí)候才拿發(fā)票聯(lián)過來(lái)做賬。這張發(fā)票我要怎么做分錄
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
借管理費(fèi)用貸銀行存款
你好!現(xiàn)在抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸:管理費(fèi)用
那摘要怎么寫好
你好!X月稅控盤費(fèi)用抵減增值稅。
好的謝謝老師啦
您好!不用客氣的了。
這個(gè)分不分專票普票的
分錄有區(qū)別的嗎
你好!這個(gè)不分的了。