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Q

老師,你好,因公司有一個員工受作,公司墊付了三萬元,現(xiàn)在社保局報銷回2.6萬,如何做分錄呢?以前墊付的3萬如何沖賬呢?

2022-10-12 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 16:28

借其他應(yīng)收款貸銀行存款3萬,收到錢借銀行存款貸其他應(yīng)收款2.6萬。

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:29

這個剩下的是你們單位承擔(dān)的話,借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶9354 追問 2022-10-12 16:29

是直接沖掉原來的嗎?另外差的幾千塊錢如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:30

好做福利費上面寫了。

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快賬用戶9354 追問 2022-10-12 16:31

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:31

不用客氣工作順利

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快賬用戶9354 追問 2022-10-12 16:50

老師,醫(yī)療費走了福利費要報個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:51

不需要交個稅的,工傷的不用。

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借其他應(yīng)收款貸銀行存款3萬,收到錢借銀行存款貸其他應(yīng)收款2.6萬。
2022-10-12
你好! 1,員工借款掛著其他應(yīng)收款,總是不歸還可以沖抵報銷或者工資。 2,錢付了,發(fā)票沒回,供應(yīng)商的話是掛在預(yù)付賬款,年末掛著沒關(guān)系,票回來再沖。 3,員工報銷費用,跟跨年的應(yīng)收款有什么關(guān)系?麻煩具體描述一下業(yè)務(wù)。
2022-01-14
之前掛了應(yīng)付賬款是嗎?借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。
2024-07-12
借庫存商品 或管理費用 貸其他應(yīng)收款
2024-06-12
你好固定資產(chǎn)和其他按應(yīng)付款同時抹零
2024-07-12
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