同學(xué)你好 對的 計入管理費用

某企業(yè)有供水和供電兩個輔助生產(chǎn)車間,主要為本企業(yè)各部門提供勞務(wù),已知供水車間本月發(fā)生費用4085元,供電車間本月發(fā)生費用9020元,供水車間耗用供電車間電費1440元,供電車間耗用供水車間水費1200元,供水車間按計劃成本,分配金額合計為4956元,供電車間按計劃成本分配金額合計為11040元,要求一,計算供水和供電車間對外分配的實際成本,二,計算供水和供電成本的超支差和或節(jié)約差,三,編制結(jié)轉(zhuǎn)輔助生產(chǎn)成本超支差和節(jié)約差
某企業(yè)2019年5月初結(jié)存原材料的計劃成本為100000元;本月購入材科時計劃成本為200000元,本月發(fā)出材料的計劃成本為160000元,其中生產(chǎn)車間800元,采用平均年限法折E。T異時以xw元(超支),本月收入材料成本差異為4000元(超支)。要求:(2)計算發(fā)出材料應(yīng)負擔(dān)的成本差異;(1)計算材料成本差異率;(3)發(fā)出材料的實際成本;(5)編制材料領(lǐng)用時的會計分錄以及期末分攤材料成本差異的會計分錄。(4)結(jié)存材料的實際成本
請問輔助生產(chǎn)成本的分配采用計劃成本分配法,差額計入管理費用,那么管理費用的借貸方是相等的嗎
請問輔助生產(chǎn)成本的分配采用計劃成本分配法,差額計入管理費用,那么管理費用的借貸方是相等的嗎
計劃成本分配法和算出的實際成本法之間的差額超支,那么是將超支的加入管理費用嘛
你好老師,我司預(yù)付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時候我做了預(yù)付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個其他應(yīng)付款是負數(shù),這個數(shù)字是錯的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會計分錄如何做?
老師,電商專用的erp聚水潭客戶端(電腦端)怎么安裝在電腦上?
應(yīng)交稅費-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵數(shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負率這些,每個月退多少稅就認證多少進項
老師好,一筆報銷款本影從A賬戶支付,錯從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補貼提交什么資料呀,財務(wù)會計需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口 fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?