你好,同學,是可以直接轉入的
8.企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。有關購入需要安裝的生產(chǎn)用設備的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)20x8年12月20日購買生產(chǎn)用設備一臺,價款300 000元,增值稅款為39 000元,款項均以銀行存款支付,直接進行安裝。 (2)安裝過程中領用本企業(yè)產(chǎn)品70 000元,應付安裝工程人員薪酬30 000元。 (3)安裝工程于20x8年12月31日完工,交付使用。 (4)該設備預計使用8年,預計凈殘值率5%,該設備使用6年后出售,售價150 000元,增值稅款為19 500元,款項已收到存入銀行。該設備出售時已累計計提折舊285 000元,無減值。要求:編制轉入清理、出售和結轉處置損益的分錄。 請問第4問如何做
老師好,請問一下用于安裝監(jiān)控項目所購入的相關設備是計入“工程施工后結轉到主營業(yè)務成本”還是先計入“庫存商品”之后再分配到工程成本中,購入的設備實際也只是用于安裝項目的,并不是為了出售
老師,請問代理的公司是做光伏能源的,銷售發(fā)票開具的內(nèi)容是:1、支架 2、安裝服務 3、開發(fā)服務 ,然后購買回來的材料是為了搭光伏棚,其實就是支架來的。安裝和開發(fā)的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分錄,我做成了。1.計提人工: 借:主營業(yè)務成本-安裝 主營業(yè)務成本-開發(fā) 主營業(yè)務成本-支架 貸:應付職工薪酬 2.領用材料 借:工程施工-安裝 工程施工 -開發(fā) 貸:原材料 ,工程施工的材料又相應結轉到主營業(yè)務成本了。這下應該怎么更正好呢?很麻煩了?前面的分錄都入錯了。
老師,你好!如果是物業(yè)公司,接到了一個大型的維修項目,在11月就開始施工,同時在11月收到了一張監(jiān)控的安裝費用發(fā)票,并在11月就支付了錢。但這個項目是12月完工,并在12月確認為收入,那11月這筆費用是直接計入11月的成本里還是把這筆費用暫計入工程施工科目里,到十二月在結轉到主營業(yè)務成本里?
老師中午好啊,我想咨詢你個問題。就是我們公司主要是空調設備的銷售及安裝(有家裝也有工裝),用到的會計科目都是主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,但是最近我們接了幾個建筑項目(如學校食堂裝修),那針對這些的收入與成本會計科目可以用原來的嗎?還是要改成建筑企業(yè)用的科目如工程施工,合同結算。
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務成本-6.2萬,貸應付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結轉的,如果可以自動結轉,我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務局更正去年的申報表
是不是兩者都可
你好,同學,是可以的。