你好,同學(xué),是可以直接轉(zhuǎn)入的

8.企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。有關(guān)購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)20x8年12月20日購(gòu)買生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),價(jià)款300 000元,增值稅款為39 000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付,直接進(jìn)行安裝。 (2)安裝過程中領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品70 000元,應(yīng)付安裝工程人員薪酬30 000元。 (3)安裝工程于20x8年12月31日完工,交付使用。 (4)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用8年,預(yù)計(jì)凈殘值率5%,該設(shè)備使用6年后出售,售價(jià)150 000元,增值稅款為19 500元,款項(xiàng)已收到存入銀行。該設(shè)備出售時(shí)已累計(jì)計(jì)提折舊285 000元,無減值。要求:編制轉(zhuǎn)入清理、出售和結(jié)轉(zhuǎn)處置損益的分錄。 請(qǐng)問第4問如何做
老師好,請(qǐng)問一下用于安裝監(jiān)控項(xiàng)目所購(gòu)入的相關(guān)設(shè)備是計(jì)入“工程施工后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”還是先計(jì)入“庫(kù)存商品”之后再分配到工程成本中,購(gòu)入的設(shè)備實(shí)際也只是用于安裝項(xiàng)目的,并不是為了出售
老師,請(qǐng)問代理的公司是做光伏能源的,銷售發(fā)票開具的內(nèi)容是:1、支架 2、安裝服務(wù) 3、開發(fā)服務(wù) ,然后購(gòu)買回來的材料是為了搭光伏棚,其實(shí)就是支架來的。安裝和開發(fā)的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分錄,我做成了。1.計(jì)提人工: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-安裝 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-開發(fā) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-支架 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.領(lǐng)用材料 借:工程施工-安裝 工程施工 -開發(fā) 貸:原材料 ,工程施工的材料又相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。這下應(yīng)該怎么更正好呢?很麻煩了?前面的分錄都入錯(cuò)了。
老師,你好!如果是物業(yè)公司,接到了一個(gè)大型的維修項(xiàng)目,在11月就開始施工,同時(shí)在11月收到了一張監(jiān)控的安裝費(fèi)用發(fā)票,并在11月就支付了錢。但這個(gè)項(xiàng)目是12月完工,并在12月確認(rèn)為收入,那11月這筆費(fèi)用是直接計(jì)入11月的成本里還是把這筆費(fèi)用暫計(jì)入工程施工科目里,到十二月在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?
老師中午好啊,我想咨詢你個(gè)問題。就是我們公司主要是空調(diào)設(shè)備的銷售及安裝(有家裝也有工裝),用到的會(huì)計(jì)科目都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是最近我們接了幾個(gè)建筑項(xiàng)目(如學(xué)校食堂裝修),那針對(duì)這些的收入與成本會(huì)計(jì)科目可以用原來的嗎?還是要改成建筑企業(yè)用的科目如工程施工,合同結(jié)算。
這個(gè)月進(jìn)材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項(xiàng)稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個(gè)桂料是沒有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時(shí)候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤(rùn)表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)材料100萬來出成本還是按照實(shí)際上銷售80萬所產(chǎn)生的實(shí)際成本,73.6萬來入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢?這個(gè)過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
月工資標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)月應(yīng)發(fā)是1萬,扣掉5000,社保個(gè)人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的稅率交稅,填專項(xiàng)附加扣除,起征點(diǎn)會(huì)提高,如何做工資表避免個(gè)人扣稅不要這么多
郭老師,接著在上個(gè)問題那不是確認(rèn)了兩遍收入
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,下游公司喊開銷項(xiàng)發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購(gòu)了7000元貨款,寫了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費(fèi)怎么做分錄?不出入庫(kù)了,請(qǐng)問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報(bào)銷單寫一下招待費(fèi)贈(zèng)送這樣做對(duì)嗎? 分錄這樣寫對(duì)嗎? 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用—招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品
做的是全托管模式。 其實(shí)就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國(guó)外客戶的模式。 這樣是內(nèi)銷還是出口?
劉老師:當(dāng)月群眾交的醫(yī)療收入當(dāng)月退費(fèi)(如10號(hào)交費(fèi),15號(hào)退費(fèi)),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會(huì)計(jì)吧


是不是兩者都可
你好,同學(xué),是可以的。