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老師,我們公司提供服務(wù)進(jìn)了一筆美元,銀行讓帶著合同,形式發(fā)票去入賬。請(qǐng)問這個(gè)我們需要繳納增值稅嗎?

2022-10-12 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 10:50

你好,不需要繳納增值稅

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 10:56

老師,這個(gè)不需要繳納增值稅嗎?那這筆進(jìn)賬,怎么做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:58

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 11:01

老師,那是也不需要申報(bào)增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:02

你好,需要的,需要申報(bào)增值稅的在免稅銷售里面。

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 11:12

老師,我們是小規(guī)模納稅人。請(qǐng)問您說的免稅銷售,是不是主表的第12行其他免稅銷售額那里呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:13

好,在第12行里面填寫。

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 11:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:14

不用客氣工作順利

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:14

不對(duì),你這屬于出口,你的出口銷售里面。

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 11:16

老師,具體應(yīng)該填寫在哪里呢?方便知道一下

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:18

你好,截圖主表看一下,在出口有個(gè)銷售額第二列。

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 11:25

老師,是不是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目下面第二行出口免稅。我填在免征增值稅項(xiàng)目銷售額那里?

老師,是不是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目下面第二行出口免稅。我填在免征增值稅項(xiàng)目銷售額那里?
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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:27

不在這里面填寫 主表

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 11:28

老師,主表也沒有出口???

老師,主表也沒有出口???
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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:29

第13行的這個(gè)不就是嗎。

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:30

出口免稅銷售額,不是嗎?

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 11:40

老師,我明白了。就是說把銀行進(jìn)賬的錢填進(jìn)主表13行,就行,對(duì)吧?那么做賬是不是要付形式發(fā)票,還要付當(dāng)時(shí)結(jié)匯的單子,不然形式發(fā)票和銀行進(jìn)賬,對(duì)不上呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:40

對(duì)的,是的,是這么做。

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快賬用戶6058 追問 2022-10-12 11:41

老師,您上面回復(fù)的是我的兩個(gè)問題,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:42

是的是的,所有的都回復(fù)了。

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你好,不需要繳納增值稅
2022-10-12
同學(xué)你好 這個(gè)需要交稅的
2022-07-01
僅合同、形式發(fā)票、外匯水單入賬有風(fēng)險(xiǎn),不能合規(guī)計(jì)入可稅前扣除成本。需補(bǔ)充:1. 先到稅務(wù)局代扣代繳增值稅及附加,取得繳稅憑證(稅前扣除核心依據(jù));2. 留存海外倉(cāng)服務(wù)明細(xì)(如倉(cāng)儲(chǔ)地址、貨物清單)證明真實(shí)性,否則可能面臨稅前列支調(diào)增或處罰。
2025-08-28
你好,對(duì)的,還要把這個(gè)代扣代繳的一起申報(bào)
2020-09-12
你好,按照服務(wù)開始時(shí)再確認(rèn)收入,再交增值稅是這樣。
2024-01-25
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