你好,不需要繳納增值稅
老師你好,我們是一般納稅人,我們有業(yè)務(wù)是在國(guó)外檢測(cè),對(duì)方開給我們形式發(fā)票,我們當(dāng)月到銀行和稅務(wù)局去付了款,并代扣代繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在要做公司正常業(yè)務(wù)8月份申報(bào),還要把這個(gè)代扣代繳的一起申報(bào)嗎
你好老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們公司有一個(gè)律師所簽法律服務(wù)合同,公司給他們轉(zhuǎn)的5萬元,錢給的時(shí)候,借:預(yù)付賬款—法律的名稱,貸銀行存款,現(xiàn)在他們給我們提供了增值稅發(fā)票,現(xiàn)在怎么分錄
老師,我們公司提供服務(wù)進(jìn)了一筆美元,銀行讓帶著合同,形式發(fā)票去入賬。請(qǐng)問這個(gè)我們需要繳納增值稅嗎?
老師您好,想請(qǐng)教個(gè)問題:我們公司提供服務(wù)同時(shí)收取服務(wù)費(fèi),一次性收5年服務(wù)費(fèi),不需要開具發(fā)票,請(qǐng)問增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間也是按5年分別確認(rèn)嗎?
老師有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,我公司在銀行貸款,用于擴(kuò)建,銀行讓我們提供這個(gè)項(xiàng)目合同,就找了家公司簽合同,等貸款放下來,銀行讓我們必須把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到簽合同的公司,但跟他們也不是真實(shí)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)帳用途又要寫用于擴(kuò)建項(xiàng)目款,如果轉(zhuǎn)到對(duì)方帳戶,對(duì)方公司收到后確認(rèn)收入要納稅,讓我們出這個(gè)稅,有什么辦法讓對(duì)方不確認(rèn)收入不納稅呢
結(jié)息,利息收入分錄什么
來發(fā)票沖以前暫估的水泥數(shù),怎么做賬
老師,我制作簡(jiǎn)歷,要兩頁(yè),為什么無法插入第二頁(yè),插入文本框也沒法顯示第二頁(yè)
老師,就是我們有個(gè)與景區(qū)合作Npc項(xiàng)目用A營(yíng)業(yè)執(zhí)照,還有一個(gè)是在景區(qū)賣飲料 零食用得是B營(yíng)業(yè)執(zhí)照。然后應(yīng)該A公司買的帳篷,但是開成了購(gòu)買方是B公司買帳篷了4萬。但是B公司也可以用這個(gè)帳篷??墒茿公司就需要找成本費(fèi)用票,他找的是B公司的零食 水 ,購(gòu)買方寫的是A公司,我做了A公司福利費(fèi)。這樣是不是 不合理。是不是應(yīng)該發(fā)票紅沖重開,那要是上個(gè)季度開的可以紅沖嗎,應(yīng)該都做賬了
師,公司采購(gòu)13%的專票含稅價(jià)100,如果3%的專票、普票、不開票的話分別應(yīng)該多少錢才合理呢,麻煩給算法給我寫一下
報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)的時(shí)候?qū)戝e(cuò)公司名,導(dǎo)致海關(guān)繳款書上面公司名字另外一家,我們公司付的款?,F(xiàn)在進(jìn)口增值稅沒辦法抵扣,該怎么去變更,讓繳款書作廢,上海關(guān)重新開一張正確的給我們?
老師,你好,9月份社保系統(tǒng)醫(yī)保調(diào)整,繳納金額比上個(gè)月少了19.2,我是按系統(tǒng)調(diào)整后的金額繳納還是需要我自己再調(diào)整?小規(guī)模納稅人
老師,餐飲業(yè),電費(fèi)是做銷售費(fèi)用--水電費(fèi),還是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
開辦費(fèi),和工本費(fèi),都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)行嗎
請(qǐng)問我們是煤炭行業(yè),煤礦是建設(shè)期,購(gòu)入的原材料使用的資金,現(xiàn)金流量報(bào)表項(xiàng)目應(yīng)該怎樣填列?井說的詳細(xì)一些十分感謝
老師,這個(gè)不需要繳納增值稅嗎?那這筆進(jìn)賬,怎么做賬嗎?
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,那是也不需要申報(bào)增值稅嗎?
你好,需要的,需要申報(bào)增值稅的在免稅銷售里面。
老師,我們是小規(guī)模納稅人。請(qǐng)問您說的免稅銷售,是不是主表的第12行其他免稅銷售額那里呢?
好,在第12行里面填寫。
好的,謝謝老師
不用客氣工作順利
不對(duì),你這屬于出口,你的出口銷售里面。
老師,具體應(yīng)該填寫在哪里呢?方便知道一下
你好,截圖主表看一下,在出口有個(gè)銷售額第二列。
老師,是不是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目下面第二行出口免稅。我填在免征增值稅項(xiàng)目銷售額那里?
不在這里面填寫 主表
老師,主表也沒有出口???
第13行的這個(gè)不就是嗎。
出口免稅銷售額,不是嗎?
老師,我明白了。就是說把銀行進(jìn)賬的錢填進(jìn)主表13行,就行,對(duì)吧?那么做賬是不是要付形式發(fā)票,還要付當(dāng)時(shí)結(jié)匯的單子,不然形式發(fā)票和銀行進(jìn)賬,對(duì)不上呢?
對(duì)的,是的,是這么做。
老師,您上面回復(fù)的是我的兩個(gè)問題,對(duì)嗎?
是的是的,所有的都回復(fù)了。