你好,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,這個(gè)在借方增加。

請問老師,我計(jì)提了資產(chǎn)減值損失,結(jié)轉(zhuǎn)了利潤,但為什么利潤表上資產(chǎn)減值損失項(xiàng)為0呢?
壞賬損失為什么不算?利潤表也沒看到有資產(chǎn)減值損失科目???
為什么做了壞賬計(jì)提,利潤表中資產(chǎn)減值損失反而加了
利潤表中信用減值損失填的是計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備么?
利潤表中的資產(chǎn)減值損失項(xiàng)目為什么不包括壞賬損失?
請問數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整的嗎
你好!我想問一下,我們是二手車經(jīng)銷商,還適不適用一個(gè)季度不超過30萬免增值稅呢,如果交稅是0.5%嗎
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付,在資產(chǎn)負(fù)債表哪里改
正常發(fā)放工資,生育津貼也全部給員工,收到生育津貼跟支付生育津貼的會(huì)計(jì)分錄
老師好!上月暫估了一筆主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本。本月全部做負(fù)數(shù)沖銷,正確嗎?
老師,您好。請教一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)的財(cái)務(wù)人員,那么財(cái)務(wù)人員收到這筆獎(jiǎng)勵(lì)需要繳納個(gè)稅嗎?謝謝老師。
老師,25年的銷項(xiàng)發(fā)票比進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,導(dǎo)致利潤會(huì)很高,問公司24年匯算清繳是虧損的有1000多萬是可彌補(bǔ)后面利潤收入,請問這個(gè)1000多萬是在25年匯算清繳才才抵嗎?必須25年抵完還是可以結(jié)存后面幾年抵扣完,謝謝。
有出口貨物要交哪些稅?報(bào)價(jià)含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
你好老師,審計(jì)確認(rèn)了其他綜合收益,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),影響最終所得稅費(fèi)用嗎
老師,工商那邊變更了公司名稱,稅務(wù)這邊我沒有做什么,打開網(wǎng)址自然顯示出了最新的名字,還需要進(jìn)行稅務(wù)變更嗎


利潤表中不應(yīng)該減掉這筆損失嗎?可我做了這筆分錄,營業(yè)利潤反而加上了
你好,損失是增加的,他和主營業(yè)務(wù)成本是一樣的,借方增加。
是的,我的意思是,營業(yè)利潤不應(yīng)該跟減主營業(yè)務(wù)成本一樣,減去損失的借方嗎,為什么他反而+上了借方
你看下信用減值損失,他出來的是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
系統(tǒng)上是這樣的
看一下是你的收入減去成本,減去期間費(fèi)用,是不是減去了資產(chǎn)減值損失。
如果是加上的話就不對。
沒有,我的收入只有9萬多
你好,是加上了嗎?如果是的話找你軟件。
是,已經(jīng)找了,但是電子稅務(wù)局上也是加上的
它上面提示你損失是以負(fù)數(shù)表示。 給你稅務(wù)局的時(shí)候,你填寫負(fù)數(shù)。
那后期報(bào)表不是一直有誤
不是的,你找你軟件售后之后,他給你修改一下公式不就可以