你好 這個是 借:應(yīng)交稅費---個人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?這里只是差額部分
老師問一下,個稅申報基數(shù)搞錯了,導(dǎo)致實際交的稅款和做賬稅額不一致,工資已經(jīng)發(fā)了,這個差額賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,想問一下,公司實際繳納的社保,和計提的公司承擔(dān)的和個人承擔(dān)的合計,不一致,是什么原因,應(yīng)該怎么做帳?
請問申報個稅的時候的社保與實際繳納的社保不一致,該怎么做賬?
老師請問第一季度的所得稅計提的和實際繳納的不致怎么做分錄,可以不計提到4月份的時候直接入賬可以嗎?
老師,請問計提的個稅和實際繳納的個稅不一致,應(yīng)該怎么做賬呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
那這個后續(xù)賬會平嗎,個稅匯算清繳一般是個人去弄,錢也是退給個人,不是退給企業(yè),這樣賬要怎么平呢
會的,這個如果是直接退給個人,那么要向個人要這個錢的
可是發(fā)工資的時候這筆錢就已經(jīng)從員工的工資中扣除了呀
是阿,因此才說要向個人要這個錢的
我的意思是我們計提的個稅比實際的個稅要多,這個要怎么處理,還有請問老師你們做工資表時一般是先去申報個稅之后再填工資表得出實發(fā)工資,還是先自己算出個稅
這個你從工資里面扣除,就直接是 借:應(yīng)交稅費---個人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬?
也就相當(dāng)于公司代扣多了,后續(xù)這個錢還要返給員工嗎
老師,請問你們做工資表時計提的個稅會和個稅申報時一致嗎
是的,從工資里面進(jìn)行調(diào)整的,后續(xù)在工資表里面調(diào)整的