你好,稅控服務(wù)費(fèi)當(dāng)期抵減后有余額,后期還可以再抵減的
老師您好,請問本期有銷項稅額,有出口退稅,有稅控費(fèi)用抵減,出口退稅額大于銷項稅額。抵減銷項稅的順序是先出口退稅抵,如有應(yīng)納稅額再稅控費(fèi)用抵減?還是先稅控費(fèi)用抵減再出口退稅額抵減?
老師,請問上期沒有抵減的稅控服務(wù)費(fèi),本期還可以繼續(xù)抵減嗎?
請問稅控盤服務(wù)費(fèi)本年未抵減已提交系統(tǒng)的,余額可以后期抵減嗎
稅控服務(wù)費(fèi)當(dāng)期抵減后有余額后期還可以再抵減嗎
老師,稅控設(shè)備的服務(wù)費(fèi)當(dāng)月抵減后還有余額,還可以在以后月份還可以抵減?在附表四和減免稅款表里都填寫280就可以了吧。在主表的應(yīng)納稅額減征額里填寫當(dāng)月需要抵減的金額就可以了吧?分錄 當(dāng)月抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費(fèi)用
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進(jìn)項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補(bǔ)發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎