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老師您好,我們以公司去年購買的車輛,但是每個月由法人自己還款,這個賬務一直沒有做,現(xiàn)在要怎么處理這筆業(yè)務,公司去年買的車,沒有做賬務處理,現(xiàn)在怎么辦?

2022-10-11 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-11 21:56

借固定資產 貸:其他應付款-老板 借:利潤分配-未分配利潤 ? 管理費用-折舊 貸:累計折舊

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快賬用戶1124 追問 2022-10-11 22:10

好的老師,我那邊追問了,麻煩您看到回復下唄,不好意思這么晚打擾您

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齊紅老師 解答 2022-10-11 22:15

不客氣,祝你工作順利

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快賬用戶1124 追問 2022-10-12 21:15

老師,我現(xiàn)在想請您把完整的分錄幫我整理一下。公司買車時做的分錄是借:固定資產 45萬元 貸:預付賬款 45 折舊每月都有計提,不用修正。預付賬款的二級科目是汽車銷售公司,現(xiàn)在就是車子用法人的個人名義貸款,從去年一直沒有做賬務處理,法人貸款,已經(jīng)不欠汽車公司的錢了,可是一直掛賬的,現(xiàn)在想做賬務處理,該怎么做,麻煩老師幫我看看怎么做?

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借固定資產、 應交稅費、應交增值稅、進項 貸、銀行放款、 長期應付款 借長期應付款 財務費用利息 貸其他應付款 你么還錢給個人 借其他應付款 貸銀行存款 完整的 那個沒做補那個
2022-10-11
借固定資產 貸:其他應付款-老板 借:利潤分配-未分配利潤 ? 管理費用-折舊 貸:累計折舊
2022-10-11
你的意思是車是公司買的,按揭的款由法人支付?為啥要這么操作?
2022-10-11
這個是需要公司的車輛,從法律上是這樣的,如果是過回給該員工,需要銷售處置固定資產給這個員工。
2021-11-27
您好,分錄,借以前年度損益調整(紅字),借固定資產。借以前年度損益調整,貸累計折舊。同時調整上年匯算清繳數(shù)據(jù)
2021-01-07
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