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你好,我們公司是一般納稅人因為前期報賬有錯誤會計誤將2017年11月進項稅額2144.89填到即征即退里,那個月銷項2949.04本不該繳稅,但因為填錯交了2949.04稅,后面接替會計來繼續(xù)接著做賬報稅,沒管即征即退,就在上個月稅務局打電話說把那筆錢做留底抵欠用了,現(xiàn)在又打電話說那年報表填錯全部改,因為有什么方法把錯誤降到最低,不改太多

你好,我們公司是一般納稅人因為前期報賬有錯誤會計誤將2017年11月進項稅額2144.89填到即征即退里,那個月銷項2949.04本不該繳稅,但因為填錯交了2949.04稅,后面接替會計來繼續(xù)接著做賬報稅,沒管即征即退,就在上個月稅務局打電話說把那筆錢做留底抵欠用了,現(xiàn)在又打電話說那年報表填錯全部改,因為有什么方法把錯誤降到最低,不改太多
2022-10-11 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-11 17:23

我覺得只需要修改2017.12月申報表即可,因為即征即退也是本年累計數(shù),不會影響到2018年數(shù)據(jù)了,直接修改2017年申報表同時申請退稅

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快賬用戶5438 追問 2022-10-11 17:27

稅上個月留底底欠了

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快賬用戶5438 追問 2022-10-11 17:31

稅務局意思讓從17年開始改

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齊紅老師 解答 2022-10-11 17:36

也就是說上個月已經(jīng)將進項抵扣應交增值稅了對吧。

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快賬用戶5438 追問 2022-10-11 17:38

嗯嗯,就是的

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齊紅老師 解答 2022-10-11 17:41

那還是挺麻煩,每個月都改太麻煩了,我覺得可以和專管員溝通一下看看是不是只需要改2017年12月即可

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快賬用戶5438 追問 2022-10-11 17:45

好的,他只是填錯了,賬沒錯,不需要改賬對吧

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齊紅老師 解答 2022-10-11 17:50

不需要改賬,我覺得沒必要改那么多年的

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我覺得只需要修改2017.12月申報表即可,因為即征即退也是本年累計數(shù),不會影響到2018年數(shù)據(jù)了,直接修改2017年申報表同時申請退稅
2022-10-11
同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-09-29
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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