你好,借利潤分配,未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅, 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款不需要納稅調增的。
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,今年稅務稽查查出我公司2017年有100萬未確認收入,需要確認收入,然后我們補繳了增值稅及附稅的稅款,請問老師收入憑證怎么做,補繳稅款的憑證怎么做?謝謝
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,今年稅務稽查查出我公司2017年有100萬未確認收入,需要確認收入,然后我們補繳了增值稅及附稅的稅款,請問老師收入憑證怎么做,補繳稅款的憑證怎么做?謝謝
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時,忘記調增了怎么處理啊,不調增會有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補到上年度里面嗎,請問如果能補是怎么補要調賬和調報表嗎
老師你好我們19年發(fā)票查出來有問題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報表,也補繳了稅款。請問下面這個補繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調增的收入需要怎么記賬呢?因為小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益這個科目了。怎么把40萬調增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
老師您好,今天我們補繳18年的稅款,請問,補繳完,這比業(yè)務,怎么記賬。補繳了3萬塊錢,在18年的報表里,做了納稅調增。補的是所得稅,請問怎么做憑證?還用計提嗎?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應商,我們還欠玻璃供應商貨款,這個能不能雙方簽個協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉的查賬征收,請問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當月報稅的時候可以認證當月進項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務公司給對方開勞務發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
18年,在稅務局系統(tǒng)里,已經(jīng)調增加了,22年,就不用再管了,是吧
是的是的,是這么做的。