你好,納稅調(diào)整是不需要做賬。
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請問會計會計分錄怎么做?
跨年發(fā)現(xiàn)管理費用下的工資少計提了怎么做會計分錄調(diào)整
管理費用,員工工資,做了納稅調(diào)增。會計分錄應(yīng)該怎樣做
老師請問下去年的管理費用多入了賬,我們當(dāng)時做的是借:管理費用—修理費 應(yīng)交稅務(wù)—進項稅,貸:應(yīng)付賬款 我要調(diào)整,應(yīng)該怎樣調(diào)?今年應(yīng)該怎樣做會計分錄 ?
老師,計提工資時分錄做成了 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提個稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-個稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師:我想咨詢一下,增值稅到月底了,做結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么做分錄?。?/p>
計提工資社保企業(yè)承擔(dān)部分也要在申報個稅的時候加上去嗎
我還沒下賬呢,第二天就全部調(diào)撥走了,不用記賬了吧
您好!想問下,我公司昨天進了一批剛才,今天項目部就調(diào)撥到另一個公司了,請問倉庫管理員用記賬嗎
老師,員工的一部分工資用手機給員工抵了,賬務(wù)處理要怎么做
1.平常現(xiàn)金收款,存到公戶備注什么,分錄怎么做 2法人卡丟了,可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?個稅繼續(xù)申報,對嗎
請問一下老師,我們是行業(yè)協(xié)會,我們聯(lián)合慈善會搞慈善活動籌集善款,根慈善會簽訂了協(xié)議,由我單位核算收入和費用,所有成交的款項由我單位收入之后在一筆轉(zhuǎn)給慈善會,活動期間產(chǎn)生的活動費用,圖錄費,人員費用,網(wǎng)絡(luò)平臺費用,銀行轉(zhuǎn)賬費用等,由我單位支付,發(fā)票也是開我單位的,之后向慈善會報銷費用多少錢,之后開票向慈善會收取,請問一下,活動的費用我單位能做成本嗎,向慈善會開票能做收入嗎,
老師你好,所有地區(qū)的貿(mào)易公司都需要進中天易稅平臺上傳電子備案資料嗎
老師抖音商家提現(xiàn)這種怎么記賬做營業(yè)外收入嗎
今年匯算清繳時,去年暫估的20萬用用今年的票抵了,這個發(fā)票就不能入今年的成本賬了