①借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (已交稅金) 10000? ?貸:銀行存款 10000 ②借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20000? ? 貸:銀行存款 20000 ③借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? 900? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)900 ④借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800 ?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 800

某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,于2021年2月5日購進存貨10000元,以抵扣的增值稅專用發(fā)票1700元,用銀行存款支付11700元,于2019年2月20日取得技術(shù)服務(wù)收入100000元,開具增值稅專用票100000元(含稅金12.529.91元),該筆款項已存人銀行。假設(shè)本月無其他涉及增值稅業(yè)務(wù),3月繳納增值稅12?826.91元。
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅銷項稅額00000元,發(fā)生增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出共計為000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為72元。當月應(yīng)交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應(yīng)交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,6月上交5月未繳增值稅的會計分錄
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會計分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會計分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。
丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會計分錄(1)用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元(2)甲銀行存款繳納9日份增值稅稅額20000元(3)假定本期多繳納增值稅900元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)假定本期少繳納增值稅800元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。(5)做以上四道題的會計處理(需要數(shù)據(jù))
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
消費稅申報表有哪幾張表必須要填寫(附表)
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:?