同學(xué)你好 直接暫估就可以 借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估

建筑企業(yè)未付款,未收到成本發(fā)票,做暫估成本的情況,暫估科目建在哪個(gè)?
建筑企業(yè),9月發(fā)生業(yè)務(wù),但未付供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商未提供發(fā)票,9月可以暫估入賬嗎,請(qǐng)問(wèn)是做原材料~暫估入庫(kù),還是直接工程施工~暫估成本,等到發(fā)票回來(lái)再做一紅字,做一個(gè)藍(lán)字的。
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)暫估成本在匯算清繳前未到,目前已補(bǔ)繳所得稅,掛在賬上的應(yīng)付暫估款怎么處理
老師,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,21年暫估成本約500萬(wàn)發(fā)票未到,暫估成本當(dāng)年已結(jié)轉(zhuǎn),匯算清繳日未調(diào)增,目前被查出已補(bǔ)繳21年企業(yè)所得稅,目前暫估應(yīng)付款還有余額怎樣沖銷
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請(qǐng)問(wèn),做暫估時(shí)的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項(xiàng)目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息)和運(yùn)維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財(cái)務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)等平臺(tái)簽訂一個(gè)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者是推廣費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費(fèi)現(xiàn)金流是計(jì)入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開(kāi)專票嗎?
老師,我們本位幣是老撾幣,現(xiàn)在涉及到其他美元外幣,想問(wèn)下我們做賬時(shí),可以往來(lái)用每月第一天的匯率,收入等損益類的用當(dāng)日匯率嗎,還是要保持一致只使用一種方法
老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省惠州市社保申報(bào)時(shí)間最晚多少號(hào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差的餐費(fèi)不管是否取得專用發(fā)票,都不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?只有餐費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目嗎? 出差打車費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)科目嗎?
老師就是我們年初從銀行貸了300萬(wàn)出來(lái),然后當(dāng)時(shí)那個(gè)款是轉(zhuǎn)到公司賬戶,然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個(gè)員工賬上了,然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做了投資款,轉(zhuǎn)了一百多萬(wàn)進(jìn)來(lái)做了投資款,還有一百多沒(méi)有轉(zhuǎn)進(jìn)去來(lái),我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去平賬啦?
從美團(tuán)收銀系統(tǒng)怎么看客戶余額一共是多少,


假如暫估的與實(shí)際的有差異如何處理?
同學(xué)你好 暫估的大了就調(diào)增 暫估的小了就調(diào)減
老師,你回答的好好呀。高!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝