由別人幫你交稅款的時(shí)候,或者個(gè)人代墊稅款
我公司在國(guó)外買了貨物,委托貨代公司報(bào)關(guān),運(yùn)輸。貨物合同及付款都是我公司,但繳納關(guān)稅和增值稅貨運(yùn)公司為了方便用了其他公司名稱。我公司想用增值稅抵扣,這種情況下可以嗎,怎么操作呢。
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們付國(guó)外 技術(shù)許可費(fèi)用,正常代扣繳了 增值稅 所得稅這些,但是聽人說(shuō)還得做一個(gè)海關(guān)申報(bào)。 是如果這個(gè)技術(shù)費(fèi)用涉及到用于國(guó)內(nèi)銷售的進(jìn)口貨物,我們就得交關(guān)稅和進(jìn)口增值稅等。 現(xiàn)在想知道,是涉及到才要做這個(gè)海關(guān)申報(bào),還是我們的費(fèi)用不涉及,也要做一個(gè)申報(bào)。
老師,我們公司在保稅區(qū)進(jìn)口貨物,不交增值稅和關(guān)稅,自然就沒(méi)有進(jìn)口增值稅專用繳款書,請(qǐng)問(wèn)銷售該貨物根據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題進(jìn)口貨物涉及增值稅和關(guān)稅,在什么情況下增值稅和關(guān)稅掛其他應(yīng)付款中?
老師,您好,進(jìn)口的貨物,因?yàn)槭袌?chǎng)變化大,我們進(jìn)口的時(shí)候按原本合同價(jià)支付的關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在和國(guó)外商量調(diào)價(jià)了,貨款已經(jīng)支付了一部分了,余下的協(xié)商不付了,這種情況下,我應(yīng)該怎么做相關(guān)賬務(wù)上的處理,
請(qǐng)問(wèn),剛剛中標(biāo)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)668萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個(gè)稅扣除條吽呢?
給一個(gè)客戶的客戶開了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒(méi)對(duì)公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個(gè)代賬客戶,他是一個(gè)民辦非營(yíng)利性組織。在稅務(wù)登記的時(shí)候,核稅種,居然有一個(gè)企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會(huì)有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正::行(個(gè)人獨(dú)資),個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得從今年開始只能實(shí)行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請(qǐng)盡快更正申報(bào)。操作方法很簡(jiǎn)單,只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個(gè)別報(bào)表就是被投資公司的報(bào)表,合并報(bào)表就是母公司和子公司合并在一起的報(bào)表對(duì)不對(duì)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請(qǐng)問(wèn)如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開到甲那里進(jìn)行維修,并且已經(jīng)支付了此次維修的費(fèi)用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺(tái)車是否可以?
之前做賬會(huì)計(jì)直接掛其他應(yīng)付款-中央金庫(kù)可以嗎?
怎么掛那個(gè)科目呢? 交的稅,關(guān)稅計(jì)入你們的進(jìn)貨成本,增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
我就是看不懂,所以才先問(wèn)下老師
以前做錯(cuò)了哈,就是我說(shuō)的
是先借其他應(yīng)付款-中央金庫(kù),貸銀行存款
關(guān)稅是不是應(yīng)該直接掛在對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商下面
怎么還想到那個(gè)科目呢?按我說(shuō)的做,計(jì)入采購(gòu)成本