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請問收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正::行(個(gè)人獨(dú)資),個(gè)人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實(shí)行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報(bào)。操作方法很簡單,只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可(一、二季度都要更正)。如

2025-08-24 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-24 12:44

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-24 12:45

您好,登錄自然人電子稅務(wù)局(網(wǎng)頁版或扣繳端),分別對2025年第一季度(1月1日至3月31日)和第二季度(4月1日至6月30日)的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得申報(bào)進(jìn)行更正,將征收方式從原來的核定征收改為查賬征收,按實(shí)際收入、成本、費(fèi)用等數(shù)據(jù)重新計(jì)算應(yīng)納稅額(比如第一季度收入10萬、成本6萬,應(yīng)納稅所得額就是10萬減6萬等于4萬,再按5%到35%的稅率表算稅),補(bǔ)繳或退回稅款差額,操作時(shí)按系統(tǒng)提示一步步填數(shù)據(jù)、提交申報(bào)并完成稅款處理,一、二季度都得這么更正

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2025-08-24
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2025-07-13
你好,核實(shí)已經(jīng)取得是代表你申訴的公司提供了相應(yīng)的證據(jù),不是說稅局會(huì)給你這筆收入
2020-07-04
一、關(guān)于乙方開票后甲方支付農(nóng)民工工資的問題,乙方可以通過以下步驟進(jìn)行做賬: 1.當(dāng)乙方為甲方開具發(fā)票并收到甲方的付款時(shí),需要確認(rèn)收入。在賬務(wù)處理中,可以將該款項(xiàng)記入“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目。 2.當(dāng)甲方將農(nóng)民工工資支付到乙方的賬戶時(shí),乙方需要在賬務(wù)處理中記錄該款項(xiàng)的用途和性質(zhì)。這可以記入“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付賬款”科目。 3.乙方需要保留相關(guān)憑證和記錄,包括發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和相關(guān)的合同或協(xié)議等,以證明該款項(xiàng)的來源和用途。 二、關(guān)于乙方(電力安裝企業(yè))增值稅的征收方式問題: 1.增值稅的征收方式通常與企業(yè)的類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、核算能力等因素有關(guān)。對于電力安裝企業(yè),如果其符合一般納稅人的條件,通常采用一般計(jì)稅方法或簡易計(jì)稅方法中的一種來計(jì)算增值稅。 2.如果乙方采用簡易計(jì)稅方法,那么其進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。簡易計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。 3.如果乙方采用一般計(jì)稅方法,則可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。一般計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額。 三、關(guān)于企業(yè)所得稅的征收方式問題: 1.企業(yè)所得稅的征收方式通常與企業(yè)的財(cái)務(wù)核算能力、管理規(guī)范程度等因素有關(guān)。在某些情況下,企業(yè)所得稅可以采用查賬征收或核定征收的方式。 2.如果乙方從2019年開始采用查賬征收方式,則需要在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)編制企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,并按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。 3.如果乙方之前采用核定征收方式,則在改為查賬征收時(shí)需要按照稅法規(guī)定重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。同時(shí),需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表等資料。 4.如果乙方在2019年5月之前已經(jīng)開始采用查賬征收方式,則需要在2019年度內(nèi)繼續(xù)按照查賬征收方式進(jìn)行申報(bào)和繳納企業(yè)所得稅。如果之前采用核定征收方式,則需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和修正。
2023-11-09
同學(xué)你好 你這么理解是對的 這個(gè)只能說要有足夠的發(fā)票
2020-09-23
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