同學(xué)你好 5500,扣除每月5000元,再扣作社保,再扣除專項(xiàng)附加扣除,就不用交稅。

老師,研發(fā)公司的非居民個(gè)人工資,沒有月末計(jì)提,每月按實(shí)發(fā)日的匯率補(bǔ)提,5月發(fā)4月工資時(shí),補(bǔ)提4月工資,借研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_工資 實(shí)發(fā)1萬,貸應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬,發(fā)4月工資,借應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬 貸銀行存款 實(shí)發(fā)1萬,個(gè)稅公司承擔(dān),申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)發(fā)工資是按實(shí)發(fā)工資倒推出來的,這樣可以嗎?
老師,油補(bǔ)的話,一般是以什么形式發(fā)放?我前兩天才來一家公司,他們是公司制度里面有關(guān)于出差相關(guān)的補(bǔ)助,像油補(bǔ)是按照每公里0.8元來算。像這種情況的話,外賬是可以沒有發(fā)票,直接讓員工填費(fèi)用報(bào)銷單,在出差一欄填油補(bǔ)0.8/公里嗎?
我公司實(shí)發(fā)工資5500,底薪3000,其他的支出可以按照什么費(fèi)用節(jié)稅呢,按照交通補(bǔ)助,話補(bǔ)等福利費(fèi)可以嗎,沒有發(fā)票可以嗎?報(bào)銷款從對(duì)公出沒有發(fā)票行嗎
老師,員工私車公用去出差,沒有租賃發(fā)票,油費(fèi)按一公里0.7元報(bào),過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,補(bǔ)貼按一公里0.5元報(bào), 老師,我可以全額都計(jì)入工資或者福利費(fèi)中嗎?
請(qǐng)問老師員工外出參加培訓(xùn)慘,然后自己開車過去的回來要報(bào)銷差旅費(fèi)那這¥1我們?cè)趺锤麍?bào)銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報(bào)100塊錢的費(fèi)用郵費(fèi)嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補(bǔ)貼200給到他這個(gè)人呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


我公司在統(tǒng)計(jì)局報(bào)的是每個(gè)月3000工資,個(gè)稅申報(bào)也是3000,所以必須把工資控制在3000超過3000的部分只能以其他形式發(fā),但是我不知道以什么形式?
噢,那這是很難為你的。因?yàn)閱T工都知道發(fā)的是5500。是吧,正規(guī)去作,不要有風(fēng)險(xiǎn)。
正規(guī)做的話,和個(gè)稅不一致,不會(huì)查嗎
交通補(bǔ)助和話費(fèi)補(bǔ)助等福利費(fèi)可以抵個(gè)稅嗎
對(duì)公戶發(fā)報(bào)銷款是必須有發(fā)票嗎,什么情況下可以沒有發(fā)票
賬面和個(gè)申報(bào)要一致。 交通補(bǔ)助和話費(fèi)補(bǔ)助等福利費(fèi)可以抵個(gè)稅嗎,不能。 差旅費(fèi)津貼是可以的。 報(bào)銷款需要有發(fā)票。
差旅費(fèi)津貼不需要有發(fā)票。
那差旅費(fèi)也是需要有車票的吧?
差旅費(fèi)津貼不需要發(fā)票,但金額有限