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請(qǐng)問收到社保退費(fèi)款,需要做哪些分錄呢?

2022-10-08 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-08 16:45

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶2825 追問 2022-10-08 16:46

原來做的繳納社保是先做了計(jì)提然后在做繳納的,那需要沖哪一步呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:07

計(jì)提和繳納的都沖哦

頭像
快賬用戶2825 追問 2022-10-08 20:34

計(jì)提和繳納的沖紅可以做一起嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 06:27

嗯,一筆可以做兩個(gè)分錄

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借銀行存款 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
2022-10-09
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-10-08
您好,借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
2022-10-12
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-08-14
貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2021-05-12
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