同學你好 這個盡量現(xiàn)在補交 因為只能補交前三個月的
老師,我司6月份的社保到現(xiàn)在都沒有繳納呢。請問23年還可以補繳嗎?還是必須在22年年底完成!
請問,公司社保22年有一個月做了緩交,是需要繳納的,但是截止23年5月底還沒有完成繳納,這部分22年匯算清繳需要調增嗎
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒交,到22年才交的,哪現(xiàn)在填22年工商年檢時,納稅總額填這21年在22年繳納的數(shù)嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進去嗎
老師,請問個問題社保繳費基數(shù),現(xiàn)在24年。是按23年的平均工資還是22年的平均工資啊。我在網上查到最新的都是23年社保繳費基數(shù)標準沒有24年的
老師請問1-6月社保是按上年平均工資來繳納的,在7月份的時候新的工平均工資出來了在繳納一年的。高了補繳底了退回,現(xiàn)在我們收到社保局退回的社保費應該怎么做賬呢?
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權轉讓,資產負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿行業(yè)期末調匯是根據(jù)匯率來調整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
每個月都打核定單就是沒有交錢,都半年沒有交社保了。滯納金都1千多了
同學你好 你年底之前交了就可以
老板問過完年后交可以不。也就是23年2.3月份再交。我不知道行不行
同學你好 這個你得問當?shù)厣绫>?各地不一樣