對的,是的,不需要繳納的。
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤是正數(shù)有10萬利潤總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
當(dāng)期利潤總額為負(fù)數(shù),還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅利潤總額是負(fù)數(shù),不需要繳納企業(yè)所得稅。是不?
老師,企業(yè)所得稅。 是按照利潤總額還是凈利潤作為企業(yè)所得稅的繳納基數(shù),
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺,銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤比較高,第三季度銷售的收入在30萬左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認(rèn)收入,我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按玩具的收入全部申報(bào)好些還是說我可以部分申報(bào)鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬收入沒有申報(bào),我能先后面每季度30萬以下來申報(bào)嗎?后面這個(gè)公司也不會(huì)再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔(dān)心會(huì)有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒有什么隱患吧
老師,這個(gè)是我們生產(chǎn)時(shí)用的,單價(jià)很低,但是用量大,用的時(shí)間也算是比較長
老師,企業(yè)所得稅報(bào)表里營業(yè)收入,營業(yè)成本填寫完之后,是利潤總額,我們的利潤表里還有一個(gè)營業(yè)利潤,營業(yè)利潤里有個(gè)營業(yè)外支出,我在填企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候,直接填利潤總額的數(shù)可以嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度報(bào)表是營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額。我們的報(bào)表是營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)利潤(負(fù)的,因?yàn)橛袪I業(yè)外支出)=利潤總額。我在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,填完?duì)I業(yè)收入,營業(yè)成本后直接填寫利潤總額可以嗎?
其他的都不要填寫,你只需要填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額就可以的,營業(yè)收入減營業(yè)成本不等于利潤總額。
老師,我填寫完增值稅申報(bào)表沒有申報(bào),保存上了。然后我填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,填寫完之后,保存的時(shí)候提示增值稅收入是0,和企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)收入不一致,請核對,這是什么原因呢?
你好,按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的,可以忽略提示正常申報(bào)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。